你好 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 全額抵增值稅 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是小規(guī)模納稅人,航天信息技術(shù)費(fèi)280,應(yīng)該怎么做賬呢,已經(jīng)開專票進(jìn)來(lái)了
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物,是錢已經(jīng)以微信的形式轉(zhuǎn)給對(duì)方了,商品也已入庫(kù)了,就是沒有增值稅,普通發(fā)票,我現(xiàn)在要該怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有一筆專業(yè)技術(shù)服務(wù)檢測(cè)費(fèi)要怎么做賬?是不是直接做管理費(fèi)用,我們是小規(guī)模納稅人(有開專票來(lái))
老師,給對(duì)方公司開了10000的發(fā)票,對(duì)方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對(duì)方是一般納稅人,開回來(lái)普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司之前提了一筆成本,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司變?yōu)橐话慵{稅人,開的是專票怎么做賬呢?
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營(yíng)貸,怎么做些流水養(yǎng)起來(lái)這公司?再做經(jīng)營(yíng)貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問(wèn)老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說(shuō)可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說(shuō)只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
那我們這個(gè)季度不交稅的,應(yīng)該怎么辦呢
你好, 那您就只說(shuō)第一個(gè)分錄,第二個(gè)分錄您不做,等有需要交的增值稅時(shí)再做第二個(gè)抵扣的分錄,
好的,謝謝老師
您好, 不客氣,祝您周末愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)給老師的回復(fù),給予評(píng)價(jià),
那對(duì)方開的專票抵扣聯(lián)有什么用呢,我就放著還是放進(jìn)憑證里面呢
您好, 可以放在一起,也可以,您就當(dāng)普票用,