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老師,醫(yī)院會計(jì)試劑,耗材,藥品采購這些怎么做賬呢?可能當(dāng)月購進(jìn)了藥品不一定有發(fā)票,有發(fā)票不一定付款,采購沒有把發(fā)票給我,我要怎么做賬呢?

2020-09-25 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-25 16:29

你好!你可以先暫估入賬。借庫存商品——XX商品暫估 貸應(yīng)付賬款等

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快賬用戶1167 追問 2020-09-25 16:35

用什么憑證來掛賬呢?

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快賬用戶1167 追問 2020-09-25 16:38

什么時候掛賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:39

你好!這個用送貨單來入帳

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快賬用戶1167 追問 2020-09-25 17:03

暫估入庫這個用送貨單嗎?那我付款的時候除了發(fā)票還要什么來作為憑證呢?什么時候掛賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:04

你好!是的。付款的用銀行賬單就可以了。按實(shí)際付款時間入賬。

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沒有發(fā)票,可以先暫估入庫,發(fā)票到了,先做紅沖,并調(diào)整正確的入庫憑證。 有發(fā)票沒有付款,可以直接做應(yīng)付賬款,以后付款,再借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
2020-09-27
你好!你可以先暫估入賬。借庫存商品——XX商品暫估 貸應(yīng)付賬款等
2020-09-25
同學(xué)你好,建議沒有發(fā)票入庫的藥品,按你第二種方法,按暫估的先掛帳,借:庫存商品/中西藥,貸:應(yīng)付帳款-暫估款;
2021-01-30
你好,這樣是不合理的,沒有收到發(fā)票之前應(yīng)該做預(yù)付賬款的
2020-08-14
您好,代賬做的銷售成本不對,購入但沒來發(fā)票的要先暫估入庫的,這樣本月銷售后才有成本可以結(jié)轉(zhuǎn),您是對的,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是以本月實(shí)際銷售的實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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