你好 你們這個其他應(yīng)付款掛的是什么業(yè)務(wù)的賬 ? 這樣才好判斷科目怎么處理。
請問,其他應(yīng)付貸方掛帳,實際此筆業(yè)務(wù)已完結(jié),現(xiàn)在該怎么處理
請問,去年代理記帳公司做帳時,做了借公司員工的款向,借現(xiàn)金,貸個人,帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳,但實際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額,要怎么處理
請問老師,2018年銀行收到商場退的押金20萬,實際在付款時,不是從公司銀行帳戶付出的,現(xiàn)在一直掛著帳,其他應(yīng)收款貸方余額20萬,可以直接在今年12月調(diào)帳處理為其他應(yīng)付款貸方余額20萬嗎?需要什么賃證嗎?
老師,我們公司有筆貨款是實際股東用他的公司付的,導致我現(xiàn)在還一直掛在賬上,請問應(yīng)該怎么處理
員工外出培訓費怎么入賬
出納發(fā)多了100 0塊工資給離職員工,對方拒絕還款,收不回來了,這個分錄怎么做?
補助沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,公司名下有輛車,處置后收到的款項需要入收入嗎
小企業(yè)會計準則,去年勞務(wù)公司開的發(fā)票因項目名稱開錯,今年八月紅沖重開了,我們稅務(wù)上賬務(wù)上要做什么處理
我是安裝電腦公司,對方給我錢,對方都是按照保險公司打款備注寫賠償款,這樣可以嗎?要怎么做賬嗎?
注冊資金五年內(nèi)實繳是啥意思
老師我家 1月份給對方開了100萬的發(fā)票已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在對方要求作廢,開個15萬的發(fā)票,老師那我交的增值稅怎么辦還退回來么
老師好,請問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對嗎?
這一題答案選A,只算了六個月的利息金額,那另外六個月不用算利息金額嗎?
去年掛的借款,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付,但是核實過是這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)還款完結(jié)了的,可帳上還掛著
你好 那你銀行或者庫存現(xiàn)金就會少的。 你補做賬 借其他應(yīng)付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 。
可是去年的帳借的現(xiàn)金全都做平了,并沒有多出來的部分呀
你好 怎么會這樣來做。 你款支付了 就會減少現(xiàn)金的。 你們?nèi)フ{(diào)整科目才行
不是我做的,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
你好 要看之前怎么把庫存現(xiàn)金給做平的。 你們之前實際也是庫存現(xiàn)金去支付的嘛 這樣才好對沖
就是說,先要知道借的現(xiàn)金花去了哪里是吧,然后呢,其他應(yīng)付余額在貸方呢,要怎么沖呢
嗯是的 因為你現(xiàn)在說你庫存現(xiàn)金都是平的。 我也不知道你們之前怎么做的科目 。 既然都支付了錢會少 你費用都沒有做 。年末應(yīng)該盤點庫存現(xiàn)金會補賬的。 先去查之前科目 才好對沖。 看掛那個科目去。