不是新準(zhǔn)則中這個(gè)也不需要攤銷(xiāo),這個(gè)只有裝修費(fèi)這個(gè)才攤銷(xiāo),這個(gè)金額大才攤銷(xiāo),你去看設(shè)置中,你賬套信息,去看這個(gè),可以看到你自己用幾時(shí)準(zhǔn)則這個(gè),
老師你好,我想咨詢(xún)一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎? 2.裝修費(fèi)這些沒(méi)有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)啊? 3.有的支出沒(méi)有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證啊? (以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師好。看了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有,辦公室裝卸費(fèi)不需要攤銷(xiāo)了,可以直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)怎么樣知道我公司有沒(méi)有執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師您好,我們公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在公司還是籌建期,那我們的費(fèi)用可以在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里歸集,然后等到籌建期結(jié)束再去攤銷(xiāo),可以嗎?我在網(wǎng)上查詢(xún)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是直接計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的,我不知道我那樣做有沒(méi)有錯(cuò)?
老師您好,我公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我把籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,我這樣有沒(méi)有做錯(cuò)
竹子老師您好,我們公司是執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是我把籌建期的開(kāi)辦費(fèi)做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
老師,49000元, 金額在攤銷(xiāo)中算大嗎
裝卸費(fèi)??是不是裝修費(fèi)?你們場(chǎng)地是租賃的那這個(gè)按租賃期攤銷(xiāo)吧,這個(gè)金額有點(diǎn)大,
老師,打錯(cuò)字了,是裝修費(fèi)用,辦公室裝修
這個(gè)還是攤銷(xiāo)下比較好,做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按這個(gè)租賃期攤銷(xiāo),沒(méi)有租賃期,就按3年攤銷(xiāo)下比較好