需要去稅局申請稅種認定,認定之前,一邊稅局不得讓你們繳納
老師,我們是物流公司,但是名下沒有車輛,實際承運人是第三方,我們開具發(fā)票9%增值稅,稅務局沒有給我們做印花稅的稅種,我們需要去稅務前臺增加稅種嗎?那之前年度的還要申報補繳嗎?
我們小規(guī)模納稅人,前兩年由于發(fā)票稅率開錯,現(xiàn)在稅務要求我們更正申報補繳稅款,那申報的話如何申報,收入并沒有增加但是補交增值稅想當于要增加收入,那是要更改當年的所得稅匯算清繳嗎
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師,我們公司是2.15注冊的,一般納稅人,4月15號之前也是必須進行增值稅,所得稅,印花稅,附加稅申報是嗎? 3.15公司沒有申報增值稅,如果要補做增值稅,是需要去稅務局辦理嗎?
老師,我們7-9月沒有用稅務Ukey開發(fā)票了,都是全電發(fā)票,但是我現(xiàn)在季度申報增值稅系統(tǒng)提示我報不了,需要去抄報稅?我需要用之前的Ukey抄報稅嗎
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
之前年度一般不會讓我們繳納,罰款是嗎
一般也不得罰款,放寬心
謝謝老師
不客氣的,不客氣的