你好,學(xué)員,需要用之前的Ukey抄報(bào)稅
為什么在電子稅務(wù)局要報(bào)增值稅的時(shí)候一直提示說(shuō)電子發(fā)票未抄報(bào),導(dǎo)致我申報(bào)不了,但是我已經(jīng)在稅盤里抄報(bào)了,已經(jīng)過(guò)去一天了
老師,我們小規(guī)模的,也要月初抄報(bào),報(bào)稅完了清卡嗎?現(xiàn)在我們沒(méi)有發(fā)票了,著急用,可是稅盤鎖住了,領(lǐng)不了發(fā)票,大廳又說(shuō)要本季度報(bào)稅完了才能抄報(bào)清卡,但是報(bào)稅要做賬肯定也沒(méi)有那么快,那怎么辦呢?
老師,我們公司新成立,辦了稅務(wù)登記,還沒(méi)有做發(fā)票票種核定,也沒(méi)有領(lǐng)取發(fā)票和稅務(wù)ukey,是不是不能季度申報(bào),要領(lǐng)了那個(gè)ukey進(jìn)行抄報(bào)稅和清卡才能申報(bào)啊
老師,您好,我在對(duì)第四季度增值稅這塊做零申報(bào),剛才已經(jīng)在發(fā)票系統(tǒng)抄稅了四季度的,但是我申報(bào)增值稅他說(shuō)還沒(méi)有抄稅,是有延遲嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開(kāi)發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) ,但是申報(bào)納稅時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 那我現(xiàn)在開(kāi)3月份的發(fā)票對(duì)我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎