可以,你們是按季度申報(bào)吧,這個(gè)是可以享受
老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開(kāi)通稅務(wù)的 6月份有未開(kāi)票收入7萬(wàn)沒(méi)有報(bào)增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬(wàn) 我就要超過(guò)30萬(wàn)了, 這7萬(wàn)可以留到第四季度一起報(bào)嗎? 公司只有夏季有收入
小規(guī)模物業(yè)公司,7月8月的收入,一直沒(méi)做賬,現(xiàn)在9月份做7-9月的收入,大概28萬(wàn),這樣也可以享受季度不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策,可以減免增值稅吧?
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,7月,8月無(wú)收入,9月44萬(wàn)的收入,這應(yīng)該也是納入免稅優(yōu)惠政策里的吧
老師,您好,我是小規(guī)模,季度納稅的,現(xiàn)在在做9月份的賬,7、8、9這一個(gè)季度的收入小于45萬(wàn),總共的應(yīng)交稅費(fèi)是4220,那9月份賬里面我是不是得加一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4220,貸營(yíng)業(yè)外收入4220?還是在10月份賬里面做
請(qǐng)問(wèn):我們公司9月份以前是小規(guī)模納稅人,在7月份的時(shí)候開(kāi)出含稅總額為128萬(wàn)3%的增值稅專用電子發(fā)票,9月升級(jí)為一般納稅人,10月季度報(bào)稅的時(shí)候按3%的稅額繳納了增值稅,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)享受小規(guī)模納稅人全免的優(yōu)惠的政策嗎?
領(lǐng)導(dǎo)要求代繳社保的那個(gè)人掛往來(lái)款,做其他應(yīng)收款怎么做賬。收到款是借方應(yīng)收賬款,貸方做什么科目,我付款出去的時(shí)候是做的借方應(yīng)付職工薪酬-社??颇?,貸方是銀行存款。
給員工租的宿舍,租金每年低于4萬(wàn)元,按租賃入賬嗎?
你好,老師,現(xiàn)金保險(xiǎn),團(tuán)體意外險(xiǎn),雇員忠誠(chéng)保險(xiǎn),公眾責(zé)任險(xiǎn),雇主責(zé)任險(xiǎn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司其中股東因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題要轉(zhuǎn)讓股權(quán),已到自然人電子稅務(wù)局申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)審核時(shí)要求附上轉(zhuǎn)賬憑證,因原股東銀行卡受限,做不了轉(zhuǎn)賬,協(xié)商用現(xiàn)金交易,寫(xiě)收據(jù),稅務(wù)不認(rèn)可,不給予審批,請(qǐng)問(wèn)還有什么辦法嗎
老師,損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為啥要除以100
老師,我們進(jìn)行申報(bào)前,需不需要點(diǎn)擊“發(fā)票業(yè)務(wù)”→“發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)”→“全量發(fā)票查詢”→看看,出來(lái)的數(shù)據(jù)與申報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致?
一般納稅人之前是小規(guī)模,小規(guī)模時(shí)期取得的專票,可以勾選抵扣么?
已過(guò)了匯算清繳,公司還能補(bǔ)2024年的費(fèi)用發(fā)票嗎
公司是物業(yè)公司,每個(gè)月需要給業(yè)主委員會(huì)轉(zhuǎn)1000,這個(gè)沒(méi)有具體人員,如何操作才能抵扣企業(yè)所得稅
老公司給予員工的補(bǔ)助10000元,怎樣入賬呢,家庭出現(xiàn)特殊原因,要給員工報(bào)個(gè)人所得稅嗎
謝謝老師
物業(yè)費(fèi),和車位費(fèi)管理費(fèi),要分開(kāi)申報(bào)嗎?
合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)是不是,那這個(gè)一起填寫(xiě)10行,要是不是專票話
稅率一樣嗎?
不一樣,停車這個(gè)是按5% ,物業(yè)費(fèi)湖北地區(qū)免稅,湖北之外地區(qū)按1%
停車管理費(fèi),小規(guī)模稅率沒(méi)優(yōu)惠嗎
沒(méi)有,這個(gè)停車沒(méi)有優(yōu)惠,