你好,不用登報(bào),只要開(kāi)票方提供發(fā)票復(fù)印件,蓋上發(fā)票專(zhuān)用章就好
老師,現(xiàn)在發(fā)票丟失還必須得登報(bào)聲明嗎?怎么登記呢?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出的錢(qián)作為報(bào)銷(xiāo)款,每筆登記在日記賬之外,支出的錢(qián)發(fā)票都必須有嗎,作為出納還應(yīng)該做什么呢
老師,專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方已抵扣,這邊公司是記賬聯(lián)丟失了,這個(gè)該怎么處理,需要去稅務(wù)局或者登報(bào)嗎?
老師你好,統(tǒng)一機(jī)打發(fā)票發(fā)票聯(lián)交給客戶了,現(xiàn)在客戶弄丟了,他要求我補(bǔ)開(kāi),我可以補(bǔ)開(kāi)給他嗎,要不要登報(bào)發(fā)票丟失再補(bǔ)開(kāi)呢
你好!老師,之前在湖南省岳麓區(qū)注冊(cè)過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在原件跟副本都丟失了,也不記得之前有沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記證,現(xiàn)在想要注銷(xiāo),要怎么操作呢?
房地產(chǎn)行業(yè),賣(mài)了一個(gè)門(mén)面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開(kāi)正式發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門(mén)產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷(xiāo)售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
謝謝老師,這樣就可以正常抵扣入賬了是嗎?還需要稅務(wù)局開(kāi)具丟失證明嗎?
你好,可以正常抵扣,不用稅局其他任何手續(xù)