年累計利潤是多少的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度盈利16萬的話,我要交多少稅?
老師你好!小規(guī)模1個季度銷售50萬,利潤在16萬。我們需要交多少稅
我們是小規(guī)模納稅人。前兩個季度報稅都是虧損,第三個季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補之前的虧損,還是負利潤的話,就不用計提所得稅費用呢?
我們是小規(guī)模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業(yè)所得稅還用做分錄嗎
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了1%稅專票78萬,要交多少增值稅
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
現在就是年盈利16萬
截止第三季度盈利16萬
如果以前年度也沒有虧損嗎 16萬*5%
新公司,沒有以前年度虧損
然后發(fā)票開具了32萬,季銷售超過了30萬,增值稅是不是就要交3200了,附加稅是不是交3200*1.2%,然后成本只有16萬,盈利的16萬是不是還要交企業(yè)所得稅16*5%呢,是不是真的算的
請問老師是不是這么算的
附加稅的稅率不對 6% 是的
老師,是不是增值稅320000*1%=3200,附加稅3200*6%=192,所得稅160000*5%=8000,總的就是3200+192+8000=11392,對嗎?
老師還在不在
請問老師我剛才這個計算是正確的嗎?
你好 如果不含稅320000是的
老師,是含稅的320000呢,應該是按不含稅價的320000嗎?
增值稅不對320000/1.01*1% 所得稅也是不含稅的
好的呢,謝謝老師,我理解了,非常感謝
老師,含稅收入是320000的話,計算增值稅320000/1.01*1%=3168.32,附加稅3168.32*6%=191.1,所得稅(不含稅收入)160000*5%=8000,總的就是3168.32+191.1+8000,計算公式對嗎?
然后還想請問一下老師,附加稅6%這個6%都是那些稅呢?
城建稅7% 地方教育2% 教育附加3% 合計起來減半