你好,對的是的,是這么做的。
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度虧損了,但是第二季度是盈利的,那可以用虧損彌補盈利,這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了?去年的虧損,也可以用到第二季度嗎?
我們是小規(guī)模納稅人。前兩個季度報稅都是虧損,第三個季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補之前的虧損,還是負利潤的話,就不用計提所得稅費用呢?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人第四季度盈利 之前三個季度都是虧損,本年都是虧損,那第四季度用不用交企業(yè)所得稅?
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務報表發(fā)現(xiàn)應交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應屆畢業(yè)生簽訂的勞務合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
那第三季度的利潤總額是用7+8+9月來算嗎。如果算下來有盈利部分,就用盈利部分計提所得稅費用嘛,
你好一到九月份的利潤總額合計。
看1-9月利潤總額如果為正數(shù),就用這個數(shù)計提對吧
年累計利潤總額-以前年度虧損)*稅率-之前季度預繳
前兩個季度沒交過,就不用管嘛。如果在12月的時候算企業(yè)所得稅時就要把本次交的減去?
你好,對的是的,是這么做的。
那匯算清繳的時候還需要匯算不呢
需要的 按季度預繳 年匯算清繳 都得這么做