只是代碼錯誤嗎,這個更正申報下面可以更正不,你去試試,這個不行會提示的,這個不行就需要去稅局大廳,各地不一樣這樣,我之前看學(xué)員反饋說這個申報期可以更正申報,那這個10月的時候先更正申報再去申報9月稅,
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國外檢測,對方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報,還要把這個代扣代繳的一起申報嗎
稅局說我們5,6月份招聘退役軍人的增值稅減免性質(zhì)代碼錯了,可以我們5 6月份已經(jīng)申報納稅并繳納了增值稅了,現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是只能去大廳了
老師我想問一下我們是小規(guī)模納稅人,第一季度1月份少入賬收入9萬多元,不過已經(jīng)超30萬了,已經(jīng)報稅了,我可以現(xiàn)在入賬到7月份里么?還是反賬然后去稅局更正申報表補交增值稅
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊