你好, 一般納稅人13% 小規(guī)模1%
老師,我們當(dāng)時(shí)購(gòu)買一輛車做固定資產(chǎn)專票進(jìn)行抵扣,然后再銷售給人家稅率是多少呢
老師,我們公司準(zhǔn)備購(gòu)入二手車。對(duì)方會(huì)開具二手車銷售發(fā)票給我們。這個(gè)發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來(lái)就是二手的車輛了
老師,請(qǐng)問我單位要注銷,未提完折舊的固定資產(chǎn)是不是要做清理售賣? 如果是的話,我是小規(guī)模,2012年7月購(gòu)進(jìn)的專票稅率17的固定資產(chǎn),未抵扣,那么售出時(shí),按多少的稅率開票呢?
老師,我們公司是一般納稅人,購(gòu)買了貨車開的專票,當(dāng)月后來(lái)進(jìn)賬抵扣了,下月要將車子出售,出售的稅率是多少???車子出售價(jià)格怎么算???
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來(lái)開票,交多少稅呢?
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我們二次銷售固定資產(chǎn)稅率
剛剛問錯(cuò)了,沒有抵扣固定資產(chǎn)
沒有抵扣固定資產(chǎn),一般納稅人可以3%減按2%,
我們是一般納稅人,二次銷售我們的固定資產(chǎn)稅率怎么開
沒有抵扣固定資產(chǎn),一般納稅人可以3%減按2%,
3%三減2是1個(gè)點(diǎn)嗎
發(fā)票怎么打稅率,只能選一個(gè)
不是的,你開票的時(shí)候可以3%減按2%,
老師我不明白,減按2%是什么?
就是你開發(fā)票的時(shí)候是3%,但是納稅的時(shí)候2%
發(fā)票沒有2%的稅率呀
開發(fā)票的時(shí)候是3%,填表的時(shí)候2%
填申報(bào)表的時(shí)候嗎?
你好,對(duì)的,你的理解是正確的