你好!是的。是要清理。 你小規(guī)模,按1%
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開3%的普票,那我公司開票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會(huì)不會(huì)有問題會(huì)不會(huì)
老師,請(qǐng)問我單位要注銷,未提完折舊的固定資產(chǎn)是不是要做清理售賣? 如果是的話,我是小規(guī)模,2012年7月購(gòu)進(jìn)的專票稅率17的固定資產(chǎn),未抵扣,那么售出時(shí),按多少的稅率開票呢?
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師 請(qǐng)問一下我這個(gè)固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候銷售出去, 可是對(duì)方要求按3 3 4的比例開票 也就是7月份開票26042.1元 8月份開票26042.1元 9月份開票34722.8元。這樣開票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
請(qǐng)問老師,提足折舊的固定資產(chǎn)需要清理嗎?
你好!也是要清理的