您好 如果不分別核算進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的話 那繳納的稅金計(jì)入管理費(fèi)用科目就好了
7月份有進(jìn)項(xiàng)稅173.01,沒有銷項(xiàng),7月賬務(wù)上也沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在9月份申報(bào)八月份的賬,網(wǎng)廳自動(dòng)獲取發(fā)票信息,網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費(fèi)2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費(fèi)2776.6不一樣,因?yàn)榫W(wǎng)廳有7月份留底進(jìn)項(xiàng)稅173.01的一個(gè)加計(jì)抵減17.3元,問,現(xiàn)在9月份,做8月份賬,這個(gè)應(yīng)該怎樣做,
做的是內(nèi)賬,沒做具體的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢,我是怎么做賬務(wù)處理呢?是計(jì)提一下8月份的應(yīng)該增值稅?
老師好,8月份一筆差旅費(fèi),在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證了,那么是在9月份申報(bào)的時(shí)候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時(shí)候,分錄是 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢還是進(jìn)行稅額呢?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
你好,老師增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票八月份沒有抵扣,如果沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做到8月份的賬里,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做啊
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
不需要計(jì)提嘛?這是8月的費(fèi)用啊
請(qǐng)問您8月份結(jié)賬了么 要通過進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)核算么
還沒結(jié)賬
那您分別做進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的分錄 然后結(jié)賬差額
沒做具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
那您進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng) 匯總做一筆
不明白,怎么做呢?
您收到專票跟開出發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
所有的都是全額記的呀,都沒做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅
那把進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)從全額里面分離出來 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差額 不然您不好計(jì)提增值稅啊
你不是說計(jì)入管理費(fèi)用嘛?用計(jì)提不?費(fèi)用不是放在當(dāng)期嘛
您說的要記在當(dāng)期 記在當(dāng)期 如果計(jì)入管理費(fèi)用 就不好計(jì)提 只好跨月繳款的時(shí)候入賬 要計(jì)提的話就最好通過進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)
噢噢,好吧~_~
嗯嗯 您覺得哪個(gè)跟您的實(shí)際情況比較相符 就選擇用哪種方式
不影響嘛
這個(gè)影響到月份的利潤 但是不影響總的
噢噢,知道了,就3.41元
那沒什么事哈 金額這么小