同學(xué)你好 直接紅沖就可以了原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我們租基站給移動(dòng),基站產(chǎn)生的電費(fèi)我們付給業(yè)主,我們?cè)匍_(kāi)票給移動(dòng)收取電費(fèi),6月我們開(kāi)票給移動(dòng)收取電費(fèi),我的賬務(wù)處理為借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,現(xiàn)金(支付給業(yè)主電費(fèi)) 現(xiàn)在7月份把六月份開(kāi)的票沖紅了,請(qǐng)問(wèn)成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么處理
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
某電商平臺(tái)代銷商品,顧客在平臺(tái)購(gòu)買,款項(xiàng)先由電商公司代收,再與商家結(jié)算時(shí)扣除服務(wù)費(fèi)傭金,剩下的給商家。 站在電商公司角度以下2種哪種處理更加合理: 1、代收代付:收款時(shí):借:銀行存款100貸:其他應(yīng)付款-某某商家100。付款結(jié)算時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款80,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20。開(kāi)具20元服務(wù)費(fèi)發(fā)票給商家 2、購(gòu)銷模式:收款時(shí):借:銀行存款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,付款結(jié)算時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8,,貸:銀行存款80,月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)20
老師請(qǐng)教一下我們主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)營(yíng)個(gè)場(chǎng)館然后有兩個(gè)月場(chǎng)館專門為一個(gè)公司舉辦了活動(dòng)因此我們這兩個(gè)月的水電費(fèi)他們給我水電費(fèi)他們這個(gè)月補(bǔ)交給我們?cè)瓉?lái)我做水電費(fèi)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款現(xiàn)在我該如何做賬?借其他應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我想問(wèn)一下,我們是六月份開(kāi)出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)做了分錄借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費(fèi),這個(gè)489.8給開(kāi)發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問(wèn),他說(shuō)按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來(lái)之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒(méi)有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問(wèn)一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱給客戶,我們沒(méi)有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開(kāi)票好,無(wú)法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開(kāi)票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開(kāi)機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
承接方案整理業(yè)務(wù),需要給客戶提供檔案管理系統(tǒng),我們購(gòu)買,賣給客戶,并做方案整理。哪些經(jīng)營(yíng)范圍可以做軟件銷售?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本小于可辨認(rèn)資產(chǎn)公允價(jià)值的部分,為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
但是我的現(xiàn)金是付出了,不可以退回的
為什么?發(fā)票不是紅沖了嗎
電費(fèi)是付給業(yè)主的,是實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了,發(fā)票我們是開(kāi)給移動(dòng)的
那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
怎么可以
因?yàn)槟愀冻龅腻X沒(méi)有發(fā)票
沒(méi)有發(fā)票就需要記營(yíng)業(yè)外嗎,我們有收到業(yè)主的收據(jù),我們總得如實(shí)入賬吧,只是說(shuō)不能稅前抵扣吧,你可能還沒(méi)懂我題意
收據(jù)不能稅前扣除,你現(xiàn)在做賬了匯算清繳也要調(diào)增,和你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是差不多意思
后期發(fā)票還是會(huì)開(kāi)的
那你就像掛往來(lái)科目