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暫估入庫分錄分錄,我們上個月暫估了,這個來發(fā)票了,怎么分錄,

2020-09-22 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-22 20:36

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3287 追問 2020-09-22 20:37

就是把原來的發(fā)票充掉

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快賬用戶3287 追問 2020-09-22 20:38

發(fā)票正常的做到

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齊紅老師 解答 2020-09-22 20:39

對的,把暫估的紅沖 然后做發(fā)票的。

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快賬用戶3287 追問 2020-09-22 20:49

他說我再估了1000塊錢

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快賬用戶3287 追問 2020-09-22 20:49

我這個月的那個發(fā)票也必須得是原材料,是1000塊錢吧?

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快賬用戶3287 追問 2020-09-22 20:49

可能我的原材料還來的,發(fā)票還不如我的暫估的商品多呢

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齊紅老師 解答 2020-09-22 20:51

你好,你暫估的什么發(fā)票到了什么,你才可以紅沖要不發(fā)票,沒有到的話,你一直緩沖。

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款。
2020-09-22
您好, 發(fā)票到了把暫估的會計分錄沖銷了
2022-12-12
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-04-12
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的?
2022-07-21
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
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