你好, 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤
老師你好,我們公司在17年支付貨款給A公司,以前會(huì)計(jì)做賬做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,借方實(shí)際應(yīng)該是應(yīng)付賬款才對(duì),老師,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬,才能改為正確的呢
我2019年,支付A公司評(píng)估費(fèi)1萬,借方是管理費(fèi)用,應(yīng)減交增值稅,貸方是銀行存款,現(xiàn)在A公司又把1萬的錢退給我們應(yīng)該怎么做賬呢,
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應(yīng)該是做分錄借:以前年度損益調(diào)整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費(fèi)用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳?
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,7月8月付給對(duì)方公司服務(wù)費(fèi),對(duì)方還沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在做賬是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。還是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,正確做賬應(yīng)該是什么
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
老師,我們公司賬套沒有以前年度損益科目,可以直接借:應(yīng)付賬款,貸:未分配利潤嗎
借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配
好的老師,非常感謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!