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老師你好,我們公司在17年支付貨款給A公司,以前會(huì)計(jì)做賬做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,借方實(shí)際應(yīng)該是應(yīng)付賬款才對(duì),老師,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬,才能改為正確的呢

2020-09-22 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 14:22

你好, 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤

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快賬用戶7661 追問 2020-09-22 14:36

老師,我們公司賬套沒有以前年度損益科目,可以直接借:應(yīng)付賬款,貸:未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:38

借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配

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快賬用戶7661 追問 2020-09-22 14:41

好的老師,非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:42

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好, 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤
2020-09-22
你好,這個(gè)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都是可以使用的,因?yàn)楹笃诳梢赃M(jìn)行重分類的。
2021-09-06
同學(xué),你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2024-06-18
你好,借應(yīng)付賬款a公司貸,其他應(yīng)收款張三。
2023-04-20
你好!原分錄沖回在做正確的 借:預(yù)付賬款? 249 借:生產(chǎn)成本 -8000 貸:銀行存款 -2751 銀行存款 -5000 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249
2022-03-12
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