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老師做完之后應(yīng)付職工薪酬期末余額是0了但是個稅期末余額是259.43。而且有一個負(fù)值2929.43是怎么回事啊,哪兒還是不對嗎

2020-09-22 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 11:51

你好 你去看看個稅的期末余額 是在貸方還是借方 。 還有你說的這個負(fù)值是2929.43又是在什么科目下的

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快賬用戶8572 追問 2020-09-22 11:53

你好老師這是我紅充完7月的分錄后做的分錄。做完我看余額表是這樣的,

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齊紅老師 解答 2020-09-22 11:58

你好 你個稅是在員工工資扣除了。 還沒有繳納給稅務(wù)局的嗎 ? 你去看看你計(jì)提社保的分錄金額和你們繳納給社保局的金額是否一致 。 檢查金額 。 你現(xiàn)在主要是去檢查 公積金明細(xì) 和你們社保明細(xì) 以及工資發(fā)放的金額明細(xì)才行 。

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快賬用戶8572 追問 2020-09-22 12:02

個稅8月繳納了,社保繳納了2770.23.公積金7月繳納的3192.工資實(shí)發(fā)14418.17

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齊紅老師 解答 2020-09-22 12:05

你好 繳納了怎么還會有余額 。 你做繳納分錄對了嗎?去檢查你社保計(jì)提了多少 繳納了多少 還有你公積金也是 計(jì)提和繳納金額是否有差異(注意單位和個人部分的金額要區(qū)分下);

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快賬用戶8572 追問 2020-09-22 12:08

我剛發(fā)的幾張圖片你看下老師計(jì)提和繳納都在這個圖片呢,這個圖片是7月的工資明細(xì)我做的分錄,我問了咱們別的老師說不對,我就按照老師給我寫的分錄做的上面的憑證,我也暈了現(xiàn)在

我剛發(fā)的幾張圖片你看下老師計(jì)提和繳納都在這個圖片呢,這個圖片是7月的工資明細(xì)我做的分錄,我問了咱們別的老師說不對,我就按照老師給我寫的分錄做的上面的憑證,我也暈了現(xiàn)在
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齊紅老師 解答 2020-09-22 12:31

你好 你的分錄本來就不對 。 1. 首先 第一個框里面 你社保計(jì)提 明細(xì)錯誤了 改下 2.第二框里面 你已經(jīng)計(jì)提了個稅了 你在第三個框又計(jì)提一個個稅 。 你就重復(fù)計(jì)提了哈 。

你好 你的分錄本來就不對 。 1. 首先 第一個框里面  你社保計(jì)提  明細(xì)錯誤了 改下      2.第二框里面  你已經(jīng)計(jì)提了個稅了     你在第三個框又計(jì)提一個個稅 。 你就重復(fù)計(jì)提了哈   。
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快賬用戶8572 追問 2020-09-22 14:03

老師這是工資表7月的。你能幫我寫下整體計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎帶上數(shù)據(jù),我都暈了現(xiàn)在繞不過來了,謝謝老師,這個問題都困了我2天了。公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的我備注了。社保繳費(fèi)和工資發(fā)放都是8月。

老師這是工資表7月的。你能幫我寫下整體計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎帶上數(shù)據(jù),我都暈了現(xiàn)在繞不過來了,謝謝老師,這個問題都困了我2天了。公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的我備注了。社保繳費(fèi)和工資發(fā)放都是8月。
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快賬用戶8572 追問 2020-09-22 14:06

管理人員是這個員工

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齊紅老師 解答 2020-09-22 14:08

你好 去檢查上面的分錄。 你上面分錄 就是我框出來的金額不對 。 其他都是對的哈 。

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你好 你去看看個稅的期末余額 是在貸方還是借方 。 還有你說的這個負(fù)值是2929.43又是在什么科目下的
2020-09-22
你好,是從工資里扣除的嗎?這個個稅。
2023-04-13
您好,您確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬余額準(zhǔn)確性
2022-01-15
同學(xué)你好,是不是漏了什么數(shù)據(jù),期初都對不上; 注意結(jié)轉(zhuǎn)時,要彌補(bǔ)上期虧損;
2022-07-10
你好,只是賬面數(shù)據(jù)不準(zhǔn),只要不影響稅金的話稅務(wù)局是一般不關(guān)注,需要盡快做憑證調(diào)整一下
2024-07-08
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