你好 你去看看個稅的期末余額 是在貸方還是借方 。 還有你說的這個負(fù)值是2929.43又是在什么科目下的
老師做完之后應(yīng)付職工薪酬期末余額是0了但是個稅期末余額是259.43。而且有一個負(fù)值2929.43是怎么回事啊,哪兒還是不對嗎
去年年末資產(chǎn)負(fù)債表中的銀行余額為1720.26元,應(yīng)付職工薪酬2100,實(shí)收資本3萬,未分配利潤-30379.74,今年一月末,銀行存款102320.76元,應(yīng)付職工薪酬4400元,實(shí)收資本有增加,余額70000元,凈利潤為45116.5元,但結(jié)果場負(fù)債表兩邊不平,這個是我哪里做錯了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)不對?
你好老師,應(yīng)付職工薪酬期末余額是不是計(jì)提的金額,然后發(fā)放工資個稅金額怎么填,當(dāng)月個稅又又扣款,期末個稅有余額嗎
應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資,計(jì)提了一個在計(jì)提了單位和個人的社保,也就是計(jì)提了個人社保兩次,一個進(jìn)工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個進(jìn)了計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做,后果是什么呢,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債項(xiàng)目,在報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里邊有這個項(xiàng)目,期末有余額,但是費(fèi)用沒有多寄,也就是說應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個人和單位承擔(dān)的合計(jì)金額。這樣有大的影響嗎
老師 (1)我要預(yù)計(jì)今年全年工資薪金總額,本來我是想月平均工資×12的,但是我發(fā)現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目期初有貸方余額,然后本年增加了借方和貸方余額,這個月期末也還有貸方余額,我該怎么計(jì)算???(2)今年發(fā)放去年的工資算不算在今年的工資薪金總額呢?
老師,請問年度所得稅申報(bào)時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
你好老師這是我紅充完7月的分錄后做的分錄。做完我看余額表是這樣的,
你好 你個稅是在員工工資扣除了。 還沒有繳納給稅務(wù)局的嗎 ? 你去看看你計(jì)提社保的分錄金額和你們繳納給社保局的金額是否一致 。 檢查金額 。 你現(xiàn)在主要是去檢查 公積金明細(xì) 和你們社保明細(xì) 以及工資發(fā)放的金額明細(xì)才行 。
個稅8月繳納了,社保繳納了2770.23.公積金7月繳納的3192.工資實(shí)發(fā)14418.17
你好 繳納了怎么還會有余額 。 你做繳納分錄對了嗎?去檢查你社保計(jì)提了多少 繳納了多少 還有你公積金也是 計(jì)提和繳納金額是否有差異(注意單位和個人部分的金額要區(qū)分下);
我剛發(fā)的幾張圖片你看下老師計(jì)提和繳納都在這個圖片呢,這個圖片是7月的工資明細(xì)我做的分錄,我問了咱們別的老師說不對,我就按照老師給我寫的分錄做的上面的憑證,我也暈了現(xiàn)在
你好 你的分錄本來就不對 。 1. 首先 第一個框里面 你社保計(jì)提 明細(xì)錯誤了 改下 2.第二框里面 你已經(jīng)計(jì)提了個稅了 你在第三個框又計(jì)提一個個稅 。 你就重復(fù)計(jì)提了哈 。
老師這是工資表7月的。你能幫我寫下整體計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎帶上數(shù)據(jù),我都暈了現(xiàn)在繞不過來了,謝謝老師,這個問題都困了我2天了。公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的我備注了。社保繳費(fèi)和工資發(fā)放都是8月。
管理人員是這個員工
你好 去檢查上面的分錄。 你上面分錄 就是我框出來的金額不對 。 其他都是對的哈 。