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去年年末資產(chǎn)負(fù)債表中的銀行余額為1720.26元,應(yīng)付職工薪酬2100,實(shí)收資本3萬,未分配利潤-30379.74,今年一月末,銀行存款102320.76元,應(yīng)付職工薪酬4400元,實(shí)收資本有增加,余額70000元,凈利潤為45116.5元,但結(jié)果場負(fù)債表兩邊不平,這個(gè)是我哪里做錯(cuò)了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)不對?

2022-07-10 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-10 13:36

同學(xué)你好,是不是漏了什么數(shù)據(jù),期初都對不上; 注意結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),要彌補(bǔ)上期虧損;

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快賬用戶8991 追問 2022-07-10 13:44

新公司,轉(zhuǎn)入啟動資金三萬,支付了那個(gè)記賬費(fèi),然后還有一個(gè)租金就沒有別的了,人請了個(gè)人,銀行存款就剩下,17204.26,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表呈現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么樣子的?

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齊紅老師 解答 2022-07-10 13:47

同學(xué)你好,你可以先把每一遍業(yè)務(wù)的分錄,自己列一下,然后就是每個(gè)科目的 期初 發(fā)生額,期末怎么樣;轉(zhuǎn)入啟動資金3萬,那就是 實(shí)收資本增加3萬,銀行存款增加3萬,然后銀行存款支付費(fèi)用,是不是應(yīng)付的,要在負(fù)債那里增加,如果是直接付的,影響凈利潤 和結(jié)轉(zhuǎn),要全部從頭到尾核對一下。

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快賬用戶8991 追問 2022-07-10 13:58

啟動資金,借銀行存款三萬貸實(shí)收資本三萬,本月實(shí)際支付費(fèi)用12795.74,長裙款的結(jié)余為17204.26元,將資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款為17204.26,計(jì)提月員工工資2100,應(yīng)付職工薪酬那一欄填寫2100,收資本三萬,就是這個(gè)樣子,但是最后的資產(chǎn)負(fù)債表,它就是不平,因?yàn)樾鹿緵]有其他的很多業(yè)務(wù),很簡單,但是我不知道為什么就不平

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快賬用戶8991 追問 2022-07-10 14:02

然后就是未分配利潤為-14895.74

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齊紅老師 解答 2022-07-10 14:31

同學(xué)你好,利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的問題, 利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末數(shù)=利潤表凈利潤科目%2B年初未分配利潤-本期分配利潤-計(jì)提的公積金、公益金

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同學(xué)你好,是不是漏了什么數(shù)據(jù),期初都對不上; 注意結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),要彌補(bǔ)上期虧損;
2022-07-10
您好,1您的分錄不準(zhǔn)確,2您的業(yè)務(wù)差異314.88是正常的,因?yàn)樾枰M調(diào)整期初報(bào)表
2023-04-14
你好!有通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù)會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,差額是調(diào)整金額是對的
2023-04-27
同學(xué)你好 1、借:應(yīng)付職工薪酬210 貸:銀行存款180 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅18 其他應(yīng)收款12 2、借:生產(chǎn)成本120 制造費(fèi)用50 管理費(fèi)用40 銷售費(fèi)用30 貸:應(yīng)付職工薪酬240 3、借:生產(chǎn)成本500*200*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬500*200*1.13 借:應(yīng)付職工薪酬500*200*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入與500*100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500*200*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本200*400 貸:庫存商品200*400 4、借:管理費(fèi)用15000 銷售費(fèi)用18000 貸:應(yīng)付職工薪酬33000
2022-12-04
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-04
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