你好 是的 包括免稅這部分的
老師,農(nóng)業(yè)有限公司種植水果,免稅,租金收入每月1萬(wàn)元,那每月10萬(wàn)免交增值稅,總收入包括免稅的那一部分收入嗎
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費(fèi)嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)收入。1-3月免稅,但4-9月都沒(méi)計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補(bǔ)提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計(jì)提,還是每月都可以計(jì)提呢?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時(shí)有應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬(wàn),月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計(jì)入那個(gè)項(xiàng)目?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
2019年12月就開(kāi)始做稅務(wù)登記了,一直都是0申報(bào),1月就有收入了,我是按每月來(lái)做賬還是都放到9月來(lái)做賬?這樣做是不是收入都算到9月份了就好高了?
你好 按月來(lái)做賬 。做賬都是按月來(lái)做賬的 。 你12月就稅務(wù)報(bào)道了 你應(yīng)該是12月開(kāi)始建賬的 。 你不會(huì)是2020.9月才建賬吧 ?
是啊,之前他們都是0申報(bào),怎么搞?10月怎么申報(bào)?
你好 你們這樣報(bào)是有風(fēng)險(xiǎn)的 。 你最好是去12月建賬 然后去按月報(bào)稅 去修改之前申報(bào)表的。
12月沒(méi)有收入成本,按月報(bào)稅怎么報(bào)?去稅務(wù)局人工報(bào)?
你好 比如你們沒(méi)有收入和成本 。你的增值稅、附加稅就是0報(bào) 。 你們企業(yè)所得稅 如果當(dāng)時(shí)有比如工資 固定資產(chǎn)折舊這些的 那么你企業(yè)所得稅就要按實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)報(bào)了。 要修改就要去稅務(wù)局大廳改的。
成本票一張票都沒(méi)拿過(guò)來(lái),12月的他說(shuō)沒(méi)取到發(fā)票,那12月還要不要做賬進(jìn)去?還是做0成本?
你好 按實(shí)際來(lái)做賬成本。 要真實(shí)的體現(xiàn)業(yè)務(wù)。只是沒(méi)有發(fā)票匯算無(wú)法稅前扣除。 你問(wèn)下對(duì)方是否可以補(bǔ)發(fā)票給你們 。
還好沒(méi)有收入,12月可以做0申報(bào),費(fèi)用成本結(jié)轉(zhuǎn)到2020年1月做管理費(fèi)用吧
你好 嗯 你只要在2020年里面的費(fèi)用 就可以直接做費(fèi)用了。 不然你還得走以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目就有點(diǎn)麻煩了。 盡快調(diào)整下 。 馬上還有幾個(gè)月還得年報(bào)了 。 你到時(shí)臨近處理 時(shí)間怕不夠。
那我12月的成本不做賬了直接做到2020年可以嗎?因?yàn)槠庇譀](méi)拿過(guò)來(lái),用友系統(tǒng)2019年不結(jié)轉(zhuǎn)的話2020年我又用不了。我想先把2020年的收入票錄進(jìn)去
你好 你如果12月已經(jīng)0報(bào)了。 如果12月發(fā)的金額很小 你可以補(bǔ)做到2020年里面去。
12月是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)啦,我做到2020年1月,也先待攤費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
你好 你計(jì)入了 到時(shí)進(jìn)入了營(yíng)業(yè)期就要開(kāi)始分?jǐn)偭?是的
假如6月做的稅務(wù)登記,7月認(rèn)定有效期起。我可以從7月建賬嗎?
你好 可以 。 如果你6月暫時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù)的話 。 你可以7月建賬的
6月有收入,我建賬建的7月了
你好 那你6月就要建賬了。 因?yàn)槟?月要報(bào)稅的 。特別是月報(bào) 還是要和申報(bào)一致的。