你好 是的 包括免稅這部分的
老師,農(nóng)業(yè)有限公司種植水果,免稅,租金收入每月1萬元,那每月10萬免交增值稅,總收入包括免稅的那一部分收入嗎
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費(fèi)嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒超過15萬收入。1-3月免稅,但4-9月都沒計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補(bǔ)提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計(jì)提,還是每月都可以計(jì)提呢?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時(shí)有應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計(jì)入那個(gè)項(xiàng)目?
你好老師,請(qǐng)問怎么根據(jù)報(bào)表大概測(cè)算出企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本?
沒有金融服務(wù),能開具利息發(fā)票嗎?
郭老師,收到融資租賃公司開的發(fā)票,做什么科目,怎么做賬
清關(guān)資料和報(bào)關(guān)資料一樣嗎?都是發(fā)票和箱單嗎?
老師麻煩問下,對(duì)方是出口外貿(mào)企業(yè),就給出這個(gè)扣款函,我們這邊怎么處理呢?想問下賬務(wù)處理問題,另外稅務(wù)需要什么材料呢
老師,我們送的那個(gè)快賬做賬的時(shí)候是可以選日期的是嗎?然后怎么把余額表導(dǎo)進(jìn)去?
老師,個(gè)人一年想開6萬塊錢的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 需要繳納多少個(gè)稅
老師,公司這個(gè)月要轉(zhuǎn)股,做賬做結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?
老師,上海電子稅務(wù)局要求6.1號(hào)起全市社保費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書簽訂,這個(gè)沒交社保的單位需要簽嗎,這個(gè)是干嘛的
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,這種跨年紅沖的賬務(wù)處理怎么做呢
2019年12月就開始做稅務(wù)登記了,一直都是0申報(bào),1月就有收入了,我是按每月來做賬還是都放到9月來做賬?這樣做是不是收入都算到9月份了就好高了?
你好 按月來做賬 。做賬都是按月來做賬的 。 你12月就稅務(wù)報(bào)道了 你應(yīng)該是12月開始建賬的 。 你不會(huì)是2020.9月才建賬吧 ?
是啊,之前他們都是0申報(bào),怎么搞?10月怎么申報(bào)?
你好 你們這樣報(bào)是有風(fēng)險(xiǎn)的 。 你最好是去12月建賬 然后去按月報(bào)稅 去修改之前申報(bào)表的。
12月沒有收入成本,按月報(bào)稅怎么報(bào)?去稅務(wù)局人工報(bào)?
你好 比如你們沒有收入和成本 。你的增值稅、附加稅就是0報(bào) 。 你們企業(yè)所得稅 如果當(dāng)時(shí)有比如工資 固定資產(chǎn)折舊這些的 那么你企業(yè)所得稅就要按實(shí)際發(fā)生的金額來報(bào)了。 要修改就要去稅務(wù)局大廳改的。
成本票一張票都沒拿過來,12月的他說沒取到發(fā)票,那12月還要不要做賬進(jìn)去?還是做0成本?
你好 按實(shí)際來做賬成本。 要真實(shí)的體現(xiàn)業(yè)務(wù)。只是沒有發(fā)票匯算無法稅前扣除。 你問下對(duì)方是否可以補(bǔ)發(fā)票給你們 。
還好沒有收入,12月可以做0申報(bào),費(fèi)用成本結(jié)轉(zhuǎn)到2020年1月做管理費(fèi)用吧
你好 嗯 你只要在2020年里面的費(fèi)用 就可以直接做費(fèi)用了。 不然你還得走以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目就有點(diǎn)麻煩了。 盡快調(diào)整下 。 馬上還有幾個(gè)月還得年報(bào)了 。 你到時(shí)臨近處理 時(shí)間怕不夠。
那我12月的成本不做賬了直接做到2020年可以嗎?因?yàn)槠庇譀]拿過來,用友系統(tǒng)2019年不結(jié)轉(zhuǎn)的話2020年我又用不了。我想先把2020年的收入票錄進(jìn)去
你好 你如果12月已經(jīng)0報(bào)了。 如果12月發(fā)的金額很小 你可以補(bǔ)做到2020年里面去。
12月是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)啦,我做到2020年1月,也先待攤費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
你好 你計(jì)入了 到時(shí)進(jìn)入了營(yíng)業(yè)期就要開始分?jǐn)偭?是的
假如6月做的稅務(wù)登記,7月認(rèn)定有效期起。我可以從7月建賬嗎?
你好 可以 。 如果你6月暫時(shí)沒有什么業(yè)務(wù)的話 。 你可以7月建賬的
6月有收入,我建賬建的7月了
你好 那你6月就要建賬了。 因?yàn)槟?月要報(bào)稅的 。特別是月報(bào) 還是要和申報(bào)一致的。