你好 是的 包括免稅這部分的
老師,農(nóng)業(yè)有限公司種植水果,免稅,租金收入每月1萬元,那每月10萬免交增值稅,總收入包括免稅的那一部分收入嗎
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購進農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進項稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無法劃分的進項稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進項稅,需進項稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒超過15萬收入。1-3月免稅,但4-9月都沒計提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計提,還是每月都可以計提呢?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時有應(yīng)該稅費-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計入那個項目?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
2019年12月就開始做稅務(wù)登記了,一直都是0申報,1月就有收入了,我是按每月來做賬還是都放到9月來做賬?這樣做是不是收入都算到9月份了就好高了?
你好 按月來做賬 。做賬都是按月來做賬的 。 你12月就稅務(wù)報道了 你應(yīng)該是12月開始建賬的 。 你不會是2020.9月才建賬吧 ?
是啊,之前他們都是0申報,怎么搞?10月怎么申報?
你好 你們這樣報是有風(fēng)險的 。 你最好是去12月建賬 然后去按月報稅 去修改之前申報表的。
12月沒有收入成本,按月報稅怎么報?去稅務(wù)局人工報?
你好 比如你們沒有收入和成本 。你的增值稅、附加稅就是0報 。 你們企業(yè)所得稅 如果當(dāng)時有比如工資 固定資產(chǎn)折舊這些的 那么你企業(yè)所得稅就要按實際發(fā)生的金額來報了。 要修改就要去稅務(wù)局大廳改的。
成本票一張票都沒拿過來,12月的他說沒取到發(fā)票,那12月還要不要做賬進去?還是做0成本?
你好 按實際來做賬成本。 要真實的體現(xiàn)業(yè)務(wù)。只是沒有發(fā)票匯算無法稅前扣除。 你問下對方是否可以補發(fā)票給你們 。
還好沒有收入,12月可以做0申報,費用成本結(jié)轉(zhuǎn)到2020年1月做管理費用吧
你好 嗯 你只要在2020年里面的費用 就可以直接做費用了。 不然你還得走以前年度損益調(diào)整 這個科目就有點麻煩了。 盡快調(diào)整下 。 馬上還有幾個月還得年報了 。 你到時臨近處理 時間怕不夠。
那我12月的成本不做賬了直接做到2020年可以嗎?因為票又沒拿過來,用友系統(tǒng)2019年不結(jié)轉(zhuǎn)的話2020年我又用不了。我想先把2020年的收入票錄進去
你好 你如果12月已經(jīng)0報了。 如果12月發(fā)的金額很小 你可以補做到2020年里面去。
12月是長期待攤費用開辦費啦,我做到2020年1月,也先待攤費用再結(jié)轉(zhuǎn)管理費用嗎
你好 你計入了 到時進入了營業(yè)期就要開始分?jǐn)偭?是的
假如6月做的稅務(wù)登記,7月認(rèn)定有效期起。我可以從7月建賬嗎?
你好 可以 。 如果你6月暫時沒有什么業(yè)務(wù)的話 。 你可以7月建賬的
6月有收入,我建賬建的7月了
你好 那你6月就要建賬了。 因為你6月要報稅的 。特別是月報 還是要和申報一致的。