借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 266.38 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -133.19 貸:其他應(yīng)付款 133.19
19年收到專票1157.75,但是記錯(cuò)了,借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1157.75,貸了進(jìn)項(xiàng)稅133.19,其他應(yīng)付款1024.56這個(gè)怎么調(diào)整?
我們收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸記其他應(yīng)付款,為啥之前考會(huì)計(jì),記得,借,應(yīng)交稅費(fèi),只寫了個(gè)稅費(fèi),貸方寫了個(gè)其他應(yīng)付款,也只寫了個(gè)稅費(fèi),。他沒(méi)有記成本嗎
老師你好 我21年12月做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,然后才注意到是普票 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,跨年了怎么做調(diào)整呢
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是說(shuō)我沒(méi)有記銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?