同學(xué),您好,直接做兩個差額的紅沖憑證

老師你好,五月份的憑證,那個計提工資那里之前的會計把工資1萬多元工資,做成10萬多塊錢了,然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我應(yīng)該怎么來沖這個憑證。
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進(jìn)工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師你好,我有一個問題想咨詢下,我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬,計提2月工資,當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資,憑證也都裝訂了,結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減,在重新做一筆呢
老師,請問之前做賬工資時計提了14500然后沖銷,做發(fā)放工資憑證時,但是發(fā)放工資做賬少了管理工資那塊少了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去更正,把發(fā)放工資沖紅然后做正確的的分錄,把之前少的補(bǔ)上去,可是補(bǔ)完這個之后發(fā)現(xiàn)工資到借方余額出來1500 不平了,請問該怎么處理
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個點的發(fā)票
個體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務(wù)局申報增值稅,還要在自然人端申報個稅?
圖片里沒增減%計算過程是怎樣的呢
能麻煩老師講詳細(xì)一點嗎
之前10萬,正確1萬,差9萬 借管理費用-工資 -9萬 貸應(yīng)付職工薪酬-9萬