你好!可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
老師,商品之前已經(jīng)入庫(kù),但是付款的時(shí)候又優(yōu)惠了一部分 這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢
公司先購(gòu)買一批庫(kù)存商品已入庫(kù),未付款,賬已做。借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,過(guò)了幾個(gè)月付款時(shí)供貨商給予95折優(yōu)惠,優(yōu)惠的這部分如何做賬,需要沖減庫(kù)存商品嗎?
老師,我們購(gòu)進(jìn)商品,和供應(yīng)商結(jié)算時(shí)給我們有一部分返點(diǎn),沖減返點(diǎn)后再開票付款,返點(diǎn)這部分應(yīng)該怎么做分錄,來(lái)沖減前面入庫(kù)的商品庫(kù)存?
老師您好!庫(kù)存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;11月3號(hào)實(shí)際盤點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,1月3號(hào)實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對(duì)是之前的年度累積的錯(cuò)誤
公司原料入庫(kù)應(yīng)付賬款假如是100000,但是付款的時(shí)候又優(yōu)惠了100,那要怎么做分錄呢?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
那如果我們銷售產(chǎn)品出去,到了付款的時(shí)候又給客戶優(yōu)惠了 這個(gè)怎么做呢
你好!計(jì)入銷售費(fèi)用就可以
我在網(wǎng)上看的 有些說(shuō)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)惠 這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的吧
你好,這不屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用范圍