這個(gè)發(fā)票上面稅額不是0吧,這個(gè)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
免增值稅發(fā)票收入如何做賬?做賬的時(shí)候需要體現(xiàn)免征的增值稅嗎?比如發(fā)票金額為300的發(fā)票,免增值稅的如何做賬體現(xiàn)呢?
今年4月份以后小規(guī)模免征增值稅,如何確認(rèn)收入?比如之前收到100 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在是如何做賬呢?免征后?
老師,增值稅的免稅和不征稅,以及企業(yè)所得稅的免稅和不征稅具體要如何區(qū)分呢?在收到款之后,增值稅的免稅和不征稅要如何做收入和增值稅的賬務(wù)處理,跟企所稅后期要調(diào)整減除的免稅和不征稅收入的依據(jù)是不同的嗎?
對于個(gè)體工商戶屬于核定征收方式的,增值稅每季度不超過30萬元,免增值稅的,開具發(fā)票會(huì)計(jì)科目如何做呢?
個(gè)體戶未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅額,如何做分錄,這部分減免的增值稅額需要繳納經(jīng)營所得個(gè)稅嗎
快遞貨物過程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶,然后找快遞賠償了100塊,這個(gè)怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬元,已銷售90%,在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí),扣除利息可以扣1000還是900萬元?
老師:轎車從公司過戶給個(gè)人,要繳哪些稅呀?出售方會(huì)有個(gè)稅嗎?
公司購買小汽車,車船稅的稅率
大連欠我們公司錢,然后還給我了我們100萬,我們的客戶A然后我們公司替他還大連70萬,我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車險(xiǎn)專票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來,老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時(shí)收到年度時(shí)候沒有填寫不征稅收入的附表,在支出的時(shí)候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個(gè)總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購買的商鋪按合同的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交契稅呀?
發(fā)票上稅的金額為0,但是申報(bào)表中顯示了免交的增值稅,為了做賬是和申報(bào)表對應(yīng),該如何做比較規(guī)范,本身就是稅額為0的發(fā)票,比如100元的免稅發(fā)票
這個(gè)不需要做,你這個(gè)是按發(fā)票做的,不是根據(jù)申報(bào)表,你要是想和申報(bào)表一致話這個(gè)做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
好的,謝謝!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了,我贊成是按發(fā)票做,不做稅額,這個(gè)目前這個(gè)分錄有爭議,這個(gè)不統(tǒng)一,