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上個月購買的商用郵箱,已付款,未入賬。這個月銀行回單打出來準(zhǔn)備入帳,但是還未收到對方開具的發(fā)票,那我該怎么作會計分錄?

2020-09-19 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 13:05

你好,借:管理費用等 貸:銀行存款 發(fā)票收到后可以紅字沖銷原分錄,按發(fā)票再做一次

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快賬用戶4648 追問 2020-09-19 13:15

好的,謝謝!

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快賬用戶4648 追問 2020-09-19 13:16

管理費用的明細(xì)是寫辦公費嗎?

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快賬用戶4648 追問 2020-09-19 13:50

老師,你還在嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:53

你好,管理費用的明細(xì)是寫辦公費

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快賬用戶4648 追問 2020-09-19 13:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-19 14:20

不客氣,祝你工作順利

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你好,借:管理費用等 貸:銀行存款 發(fā)票收到后可以紅字沖銷原分錄,按發(fā)票再做一次
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按照銀行回單上的銀行買入價做銀行存款借方數(shù)。 與開具發(fā)票時用當(dāng)月第一個工作日匯率不沖突的。這是兩個業(yè)務(wù),一個銷售,一個結(jié)匯
2025-01-23
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2021-04-08
你好;? ?1.? ?先買來用的 ; 計入 原材料? ; 2.? ?到時領(lǐng)用在計入制造費用或者生產(chǎn)成本核算 ; 3.? 你們買的 付款了沒有開票 做暫估 ;借原材料- 暫估貸銀行存款? ; 4.? ? ? ? 計入原材料去? ?; 這個是生產(chǎn)必要的材料的話;? 如果只是工具輔料? ?就可以計入周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品去 ; 5.? ? ?收到發(fā)票 在紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍? ?
2022-12-27
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2022-12-30
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