同學(xué)你好 無形資產(chǎn)9月付款,9月開票,什么時(shí)候開始計(jì)提攤銷?——從9月開始攤銷 怎么計(jì)提?計(jì)提公式有嗎?——月攤銷額=原值/使用年限/12
無形資產(chǎn)9月付款,9月開票,什么時(shí)候開始計(jì)提攤銷?怎么計(jì)提?計(jì)提公式有嗎?
現(xiàn)有電腦10臺(tái),是固定資產(chǎn),8月1日開始使用,9月我才收到供應(yīng)給的發(fā)票,付款也是9月,我從什么時(shí)候計(jì)提折舊?
2019年9月1號(hào)買的固定資產(chǎn),從什么時(shí)候開始計(jì)提折舊
研發(fā)不是已經(jīng)結(jié)束形成無形資產(chǎn)了嗎?怎么還跟研發(fā)扯在一起呢?題目說9月份已經(jīng)形成非專利技術(shù)并投入使用啊。那9月份開始計(jì)提的攤銷不是應(yīng)該根據(jù)受益原則,誰(shuí)用誰(shuí)攤銷嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
低值易耗品的一次攤銷法是怎么算的?
同學(xué)你好 一次攤銷不用計(jì)算,將低值易耗品的金額一次計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用就可以;
好的,老師,無形資產(chǎn)如果9月還沒開始使用,怎么處理攤銷?
同學(xué)你好,,無形資產(chǎn)如果9月還沒開始使用,怎么處理攤銷?——沒有使用攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用;
開始使用的時(shí)候,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)?
同學(xué)你好,不是的,是無形資產(chǎn)攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)攤銷;
我的意思是這個(gè)無形資產(chǎn)沒有使用呢,就開始記攤銷,不應(yīng)該按實(shí)際使用時(shí)間開始嗎?
同學(xué)你好,不是的,無形資產(chǎn)是購(gòu)入當(dāng)月開始攤銷的;不管用與沒用,都是從形成無形資產(chǎn)的當(dāng)月開始攤銷的;
無形資產(chǎn)只有直線攤銷一種攤銷方法嗎?計(jì)算公式就是上面那個(gè)?
同學(xué)你好 無形資產(chǎn)的攤銷方法有直線法和生產(chǎn)總量法 上面是直線法
老師,生產(chǎn)總量法怎么算?
同學(xué)你好,攤銷額=原值/總的生產(chǎn)量;
老師,無形資產(chǎn)入賬的第一個(gè)就寫攤銷嗎?入賬和攤銷分怎么寫?
同學(xué)你好 購(gòu)入當(dāng)月攤銷 購(gòu)入 借,無形資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 攤銷 借,管理費(fèi)用等 貸,累計(jì)攤銷;