你好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。如果你每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)的話, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
老師,每個(gè)月不管是交稅還是留抵,我都把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)清0,只在年底的時(shí)候清0,那年底我把全年的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)一次性結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
請(qǐng)問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候啊,我有期末有那個(gè)留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要在進(jìn)項(xiàng)里面把這個(gè)留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
請(qǐng)問老師,我司增值稅是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次,我12月是按照2022年總的增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)稅額清零了,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方還有2萬(wàn)多少的金額,是哪出問題了?
老師我們平常交稅的時(shí)候,每月我都是把銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,2月我只有一個(gè)銷項(xiàng)稅3.6元,無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅。我還用結(jié)轉(zhuǎn)不
股東占比,在電子稅務(wù)局哪兒能看出來(lái)
請(qǐng)問老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價(jià)呢,比如進(jìn)回來(lái)一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價(jià)是多少元一公斤呀
中級(jí)分錄怎么記,不會(huì)做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠的業(yè)務(wù),開發(fā)票的分錄怎么寫
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?