這個(gè)不需要交稅,這個(gè)有季度不含稅不超過30萬免增值稅這個(gè),小于定額,按定額這個(gè)填寫11行,大于定額,按這個(gè)實(shí)際不含稅銷售額填寫11行,最后不交稅,不開專票就不會(huì)交稅,

我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,我三個(gè)月總共領(lǐng)取了3萬多的定額發(fā)票沒用完,我一季度的營(yíng)業(yè)額是六七萬,我是以我開出去的發(fā)票為基數(shù)填報(bào)是不是可以少繳稅
我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,稅局給我核票每月3萬,我19年第四季度沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局通知我要補(bǔ)交,我10月開票金額2.5萬,11月3.4萬,12月9.8萬,我要怎么填申報(bào)表
老師您好 我們是定稅一個(gè)季度十萬的個(gè)體戶,第四季度發(fā)票開超了,開了十一萬,在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)是不是把帶出來的個(gè)體戶的個(gè)稅的基數(shù)按實(shí)際開票額報(bào)繳稅款就可以了
我是個(gè)體工商戶的,一季度有開發(fā)票出去,核定的是45000元,一季度開了10萬左右的發(fā)票出去,但是經(jīng)營(yíng)所得只報(bào)了核定的45000元,我現(xiàn)在按照一季度需要把一季度的補(bǔ)申報(bào)到第三季度,我用10萬減去45000元,只申報(bào)差額可以嗎?
我這個(gè)店是個(gè)體戶,為了開發(fā)票開通了稅務(wù)登記 要求我每個(gè)季度,還是每年讓我填寫營(yíng)業(yè)額 我對(duì)公賬戶一年進(jìn)賬不過五千多 那我填寫營(yíng)業(yè)額的時(shí)候?qū)懚嗌倏梢员芏?/p>
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購(gòu)商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎


謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了