同學(xué)你好,如果避稅是避增值稅的話,每月應(yīng)稅收入不超10萬是免稅的。

我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,我三個(gè)月總共領(lǐng)取了3萬多的定額發(fā)票沒用完,我一季度的營業(yè)額是六七萬,我是以我開出去的發(fā)票為基數(shù)填報(bào)是不是可以少繳稅
老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個(gè)體戶餐廳填注冊(cè)資金那里怎么填?
我是個(gè)體工商戶做加工的,以前一直是定額每月3萬免稅,今年第一季度開票額度超過9萬了,稅務(wù)局通知以后不能定額要每個(gè)季度申報(bào)還需要我提供銀行流水等資料,這個(gè)銀行流水是指對(duì)公賬號(hào)還是指我個(gè)人銀行卡的呢,謝謝
我是個(gè)體小額免稅店,以前都是商場(chǎng)帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報(bào),現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報(bào),1季度的申報(bào)過期了要補(bǔ)辦,剛開始做申報(bào)不懂,以前填表的時(shí)候填寫一個(gè)月的我填成一年的,報(bào)數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會(huì)不會(huì)按填的補(bǔ)交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場(chǎng)查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動(dòng)申報(bào)了
回復(fù),沒有真實(shí)發(fā),但是個(gè)稅上有申報(bào)你好,請(qǐng)問我的公司法人工資每個(gè)月開1000元,一個(gè)季度就是3000元,每個(gè)季度開票收入是3000多,但是我資產(chǎn)總額填13000,這樣子我到年底或者明年的時(shí)候資產(chǎn)總額就沒有了,那怎么才能增加資產(chǎn)總額?可以隨便填寫嗎
當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任
老師好,公司去年多計(jì)提了一百萬的工資,沒有申報(bào)個(gè)稅,今年也沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn),直接借:應(yīng)付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
住房貸款利息每個(gè)月實(shí)際七百,是按實(shí)際的扣還是按標(biāo)準(zhǔn)的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領(lǐng)導(dǎo)注冊(cè)8家公司法人都是別人,前2年都是零申報(bào),今年開始幾個(gè)月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會(huì)計(jì)工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報(bào)關(guān),然后那個(gè)增值稅要不要繳納,3個(gè)月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個(gè)辦公室,心理有點(diǎn)不平衡
老師,車間設(shè)備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設(shè)備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查 還是二手設(shè)備出售 有個(gè)什么公式計(jì)算出售價(jià)?
老師,今天遇到一個(gè)問題答不上來。就是他們家有好幾個(gè)電商主體,搞一個(gè)供應(yīng)鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時(shí)候應(yīng)該怎樣定價(jià)?如果都是按實(shí)際業(yè)務(wù)來,為什么對(duì)方還擔(dān)心里頭有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,我最近接了一個(gè)公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊(cè)資本沒有實(shí)繳,但是財(cái)務(wù)公司不知道啥原因,做了50萬實(shí)收資本,銀行存款余額也對(duì)不上,往來也很多對(duì)不上,像這種賬務(wù)我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實(shí)際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進(jìn)出口申報(bào)的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?


營業(yè)額是按照對(duì)公賬戶的填寫還是要加
營業(yè)額要按照對(duì)公賬戶的金額來填。如果是查賬征收,對(duì)公賬戶的每一筆款項(xiàng)都要梳理清楚的。
那如果對(duì)公賬戶沒有進(jìn)賬,申報(bào)就填0嗎
如果對(duì)公賬戶沒有進(jìn)賬,還要看開票金額,有開票的話,開票金額也要填上。如果既沒有對(duì)公賬戶進(jìn)賬,又沒有開發(fā)票,申報(bào)就按零填寫。
那我的所得稅是怎么繳的
個(gè)體戶交個(gè)人所得稅,不交企業(yè)所得稅。個(gè)人所得稅要按收入減去成本費(fèi)用后計(jì)算應(yīng)納稅所得額。另外,個(gè)體戶的個(gè)稅是有減半征收的優(yōu)惠政策的。 參考政策如下: 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào)) 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。
那我要是對(duì)公賬戶收5000,然后支出6000,怎么申報(bào)
申報(bào)的時(shí)候要填寫收入數(shù)據(jù)和支出數(shù)據(jù),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。最終計(jì)算應(yīng)納稅所得是負(fù)數(shù),當(dāng)期應(yīng)納個(gè)人所得稅是零。
我買東西開發(fā)票可以當(dāng)支出嗎
可以的,公司買東西,然后開發(fā)票入賬做成本或者費(fèi)用,就是計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)候的支出項(xiàng)。但是要注意,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是有扣除限額的。一般按實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低來計(jì)算實(shí)際可抵扣金額。