你好當(dāng)年的就計(jì)入成本費(fèi)用 以前年度的計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)下增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 當(dāng)年和往年的會(huì)計(jì)分錄怎么做?只轉(zhuǎn)出稅額,不涉及成本。
老師好,想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺(jué)的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下把之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做,只要求稅金轉(zhuǎn)出
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)23年收到的一張簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)稅額已入賬做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有及時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,24年現(xiàn)在才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這次轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢?
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開(kāi)的所有發(fā)票,再開(kāi)正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)扣款1000元,現(xiàn)在要開(kāi)票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶(hù)不要開(kāi)紅字發(fā)票
私車(chē)公用,不止一輛,車(chē)子加油的發(fā)票需要注明車(chē)牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠(chǎng),管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
意思就是當(dāng)年轉(zhuǎn)出的話(huà)就 借:原材料或相關(guān)費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 往年的話(huà)就是 借:以前年度損益調(diào)整 貸 未交增值稅 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎
是的!你的理解正確!