你好當年的就計入成本費用 以前年度的計入利潤分配-未分配利潤

你好,老師,我想請問下增值稅進項轉出: 當年和往年的會計分錄怎么做?只轉出稅額,不涉及成本。
老師好,想請問一下以前年度的進項稅額轉出,補覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師,你好,請問下把之前已抵扣的進項稅額轉出的會計分錄怎么做,只要求稅金轉出
老師你好,請問一下進項稅額轉出該怎么做會計分錄
老師你好,請問23年收到的一張簡易計稅項目的進項專票,當時稅額已入賬做的待認證進項稅額,沒有及時做進項稅額轉出,24年現在才做進項稅額轉出,請問這次轉出的會計分錄應該怎樣寫呢?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現金流量表是采用收付實現制,根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
意思就是當年轉出的話就 借:原材料或相關費用 貸:進項稅額轉出, 往年的話就是 借:以前年度損益調整 貸 未交增值稅 借 利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣嗎
是的!你的理解正確!