同學你好 他們做銷售費用
我們是酒店行業(yè),跟好多網(wǎng)絡中介平臺合作,比如美圖,到時候扣掉傭金結(jié)算給我們,我們沒有走對公戶,是個人賬戶收款的,美團對于傭金給我們開了服務費發(fā)票,那他們美團那邊怎么賬務處理呢,傭金發(fā)票開給公司,個人賬戶收款
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認收貨才結(jié)的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們鄰里是做電商平臺的,有點類似于美團這種??蛻粼谄脚_上面下單,收款全部在平臺上,當商家在平臺上發(fā)起提現(xiàn)的時候,錢款從平臺提現(xiàn)到我們對公賬戶,然后再從對公賬戶劃撥給商家。我們的實際收入就是從提現(xiàn)中抽取傭金,比如抽個7%之類的。我們?nèi)绾巫鲑~務處理呢
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結(jié)算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務費,這筆錢也是對方負責的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務處理呢?
老師你好,我們公司做網(wǎng)絡知識課程銷貨,涉及到外部賬號帶貨。 成交都掛在我們網(wǎng)絡平臺店鋪,訂單結(jié)算時,平臺直接按設(shè)置好的傭金比例把傭金支付給帶貨的賬號了。 這種情況下,我們公司賬務怎么處理,我們掛應收款時按扣傭金之前的掛,還是扣傭金之后的掛?我們需要配合做什么稅務操作?比如我按扣傭金之后的掛應收款,沒有提現(xiàn)傭金這部分,那帶貨人有沒有開票,有沒有納稅,我們公司要承擔責任嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
沒懂我意思,我說美團給我們公司開專票,然后平時錢打到個人賬戶,他們美團怎么做賬呢
他們美團開票做收入的, 是委托收款,他們開票直接做收入,他們一般是可以差額納稅的
但是發(fā)票來給公司,付款付的個人賬戶,這個收入怎么收款的呢?
他們會做你們委托收款的,這個他們不影響
麻煩給出賬務處理
給你們的錢計入成本 按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務成本”等科目