同學(xué)你好 他們做銷(xiāo)售費(fèi)用

我們是酒店行業(yè),跟好多網(wǎng)絡(luò)中介平臺(tái)合作,比如美圖,到時(shí)候扣掉傭金結(jié)算給我們,我們沒(méi)有走對(duì)公戶(hù),是個(gè)人賬戶(hù)收款的,美團(tuán)對(duì)于傭金給我們開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那他們美團(tuán)那邊怎么賬務(wù)處理呢,傭金發(fā)票開(kāi)給公司,個(gè)人賬戶(hù)收款
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開(kāi)票就開(kāi)30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們鄰里是做電商平臺(tái)的,有點(diǎn)類(lèi)似于美團(tuán)這種??蛻?hù)在平臺(tái)上面下單,收款全部在平臺(tái)上,當(dāng)商家在平臺(tái)上發(fā)起提現(xiàn)的時(shí)候,錢(qián)款從平臺(tái)提現(xiàn)到我們對(duì)公賬戶(hù),然后再?gòu)膶?duì)公賬戶(hù)劃撥給商家。我們的實(shí)際收入就是從提現(xiàn)中抽取傭金,比如抽個(gè)7%之類(lèi)的。我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理呢
我們這邊主營(yíng)就是傭金,我們就是幫別人賣(mài)貨的,我們?cè)诙兜晟蠋退u(mài),我們只收取傭金,我們賣(mài)然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣(mài)了多少,那邊才給我們結(jié)算金額和開(kāi)發(fā)票,因?yàn)橛猩婕暗降谌狡脚_(tái)收款,后續(xù)會(huì)產(chǎn)生服務(wù)費(fèi),這筆錢(qián)也是對(duì)方負(fù)責(zé)的,我們就是賣(mài)出多少,然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對(duì)方,對(duì)方按這個(gè)金額給我們開(kāi)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,我們公司做網(wǎng)絡(luò)知識(shí)課程銷(xiāo)貨,涉及到外部賬號(hào)帶貨。 成交都掛在我們網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)店鋪,訂單結(jié)算時(shí),平臺(tái)直接按設(shè)置好的傭金比例把傭金支付給帶貨的賬號(hào)了。 這種情況下,我們公司賬務(wù)怎么處理,我們掛應(yīng)收款時(shí)按扣傭金之前的掛,還是扣傭金之后的掛?我們需要配合做什么稅務(wù)操作?比如我按扣傭金之后的掛應(yīng)收款,沒(méi)有提現(xiàn)傭金這部分,那帶貨人有沒(méi)有開(kāi)票,有沒(méi)有納稅,我們公司要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),把老板的名稱(chēng)和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有填寫(xiě)正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶(hù)沒(méi)有給經(jīng)營(yíng)者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有選經(jīng)營(yíng)者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營(yíng)者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開(kāi)5個(gè)點(diǎn)差額專(zhuān)票給企業(yè),合作承包商開(kāi)1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒(méi)要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平
老師,建筑行業(yè),農(nóng)民工平臺(tái)代發(fā)分包的工資,需要他們開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)人工費(fèi)的專(zhuān)票還是工程款的專(zhuān)票?
老師甲把錢(qián)打給甲公司員工做采購(gòu),甲公司員工再把款打給乙公司的代售員或者是乙公司的員工,這個(gè)做賬是不是需要甲公司的員工出支付給乙公司員工的支付記錄和代付證明?還是甲公司寫(xiě)一個(gè)代付證明讓甲公司的員工簽字,并蓋上甲的公章做證明,再附上乙開(kāi)回的發(fā)票入賬也可以


沒(méi)懂我意思,我說(shuō)美團(tuán)給我們公司開(kāi)專(zhuān)票,然后平時(shí)錢(qián)打到個(gè)人賬戶(hù),他們美團(tuán)怎么做賬呢
他們美團(tuán)開(kāi)票做收入的, 是委托收款,他們開(kāi)票直接做收入,他們一般是可以差額納稅的
但是發(fā)票來(lái)給公司,付款付的個(gè)人賬戶(hù),這個(gè)收入怎么收款的呢?
他們會(huì)做你們委托收款的,這個(gè)他們不影響
麻煩給出賬務(wù)處理
給你們的錢(qián)計(jì)入成本 按規(guī)定允許扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目