你們賣的貨你們不對外開發(fā)票是對方開發(fā)票是不?
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應(yīng)成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費和成本以及需要收取的服務(wù)費或傭金收入,這三個部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
求助老師關(guān)于攜程平臺應(yīng)收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應(yīng)收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應(yīng)該結(jié)算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結(jié)算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務(wù)費,這筆錢也是對方負責(zé)的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?我們會計說的只確認收入聯(lián)營,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,掛應(yīng)付賬款,那這個分錄咋做的呢?
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
也要,因為是抖店,有些客戶會要求我們開票
委托方會根據(jù)我們一個月的銷售量來開票給我們
你銷售的你全額開票,那你全額確認收入。 供應(yīng)商在給你全額開票時,你確認成本。
可是平臺上產(chǎn)生的服務(wù)費呢?
要是咱們承擔(dān)的就計入銷售費用。
收到代賣的貨及發(fā)票時,借:受托代銷商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款。銷售后開具發(fā)票,借:其他貨幣資金-平臺名稱,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸:主營業(yè)務(wù)成本,貸:受托代銷商品。 提現(xiàn)到賬戶時,借:銀行存款,財務(wù)費用,貸:其他貨幣資金-平臺名稱。支付代銷款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。收到傭金開具發(fā)票時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。是這樣的嗎
我看你描述這個不屬于委托代銷啊,因為都是你自己對外開發(fā)票的。
要是符合委托代銷的,咱才按照這個委托代銷做分錄。
這個是委托的,品牌方委托我們賣貨,我們就相當(dāng)于跑品的
我們只賺取傭金
收取手續(xù)費方式 (1)收到代銷商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 (2)實際銷售時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品 (3)歸還甲企業(yè)貨款并扣收手續(xù)費時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入
那我們有涉及到第三方平臺,這個怎么做賬?因為是要在第三方那邊提現(xiàn)的
平臺要是收取你服務(wù)費,你就計入銷售費用。
沒有收款時即應(yīng)收賬款。 收款時扣除銷售費用。 借銀行存款,銷售費用,貸應(yīng)收賬款。
還有你的第二步我搞不懂,和我那個賬戶處理有什么區(qū)別嗎?
https://mp.weixin.qq.com/s/m_pCDxO7RLJzidGVo2PoDQ 這里有這里有一個完整的案例這里有一個完整的案例,你看一下。
就是代銷商品那一步的完整賬務(wù)處理有案例。
這個就是平臺。要是收你的費用,你就記銷售費用。 要扣除銷售費用,你就是按差額收回來的錢。就是這個意思。
沒有收款時即應(yīng)收賬款。 收款時扣除銷售費用。 借銀行存款,銷售費用,貸應(yīng)收付賬款。這個用應(yīng)付賬款更準(zhǔn)確。咱們收回來這個錢要給委托方。
可是這個我們的貨品定價是品牌方定價格的,我們沒有這個權(quán)限,品牌方根據(jù)平臺數(shù)據(jù)給我們開票來補償我們要付的增值稅,然后我們會根據(jù)這個銷售數(shù)據(jù)給品牌方開傭金票
品牌方定價,我們就是按照他這個定價銷售,我們只是賺取傭金,這個就按受托代銷商品處理。傭金是我們的收入。
那如果我們是收到8.85的貨品,那我是借委托代銷商品款8.85,貸委托代銷品8.85,收到發(fā)票含稅10萬的進項稅這個怎么做的?
進項稅額也包括這個代銷商品里面。 因為咱不是全額開票,咱是賺的傭金傭金是咱的收入。