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老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?

2025-05-12 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 12:56

銷售商品時: 借:應(yīng)收賬款等 (假設(shè)銷售了 1000 件)11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1300 同時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 (假設(shè)成本每件 8 元)8000 貸:庫存商品 8000 借:主營業(yè)務(wù)收入 5000(500×10) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4000(500×8) 預(yù)計負(fù)債 1000 實際發(fā)生退貨時: 借:庫存商品 3200(400×8) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 520(400×10×13%) 預(yù)計負(fù)債 1000 貸:銀行存款 4520(400×10×1.13) 主營業(yè)務(wù)收入 1000(100×10) 借:主營業(yè)務(wù)成本 800(100×8) 貸:應(yīng)收退貨成本 800

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你好,可以這樣做賬,沒問題
2021-07-22
公司購買稅控設(shè)備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
你好,稍等,馬上計算。
2023-12-06
你好,需要做賬務(wù)處理嗎?
2023-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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