您好,先開發(fā)票先確認(rèn)增值稅,借預(yù)收款項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。若分期開票,按期攤銷確認(rèn)收入和增值稅。
老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬,客戶那邊沒有要求開票,我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款,然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅,公司7月底才購買稅控盤然后每個(gè)月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎?
老師,物業(yè)公司一次性預(yù)收暖氣費(fèi),開發(fā)票和不開發(fā)票確認(rèn)收入和增值稅帳務(wù)處理一樣嗎?請(qǐng)把分錄寫一下,謝謝
老師你好,我家是供熱企業(yè),我想問一下:問題一,供暖期已開始供暖,但開發(fā)商未交熱費(fèi),我方增值稅如何繳納確認(rèn)收入? 問題二,符合報(bào)停條件的空置房報(bào)停不供暖,我方只收取30%余熱費(fèi),這部分收入我是一次性確認(rèn)收入并繳納增值稅嗎?是主營還是其他收入?謝謝老師
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收物業(yè)費(fèi)進(jìn)賬55萬,開的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計(jì)入預(yù)收,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后分幾個(gè)月確認(rèn)收入,同時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣行嗎?謝謝
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目