你好 點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/驗簽失敗發(fā)票”菜單項,打開查詢頁面,直接點擊“查詢”按鈕執(zhí)行查詢操作。查詢到的驗簽失敗發(fā)票必須作廢重新開具。如已作廢發(fā)票還連續(xù)提示“驗簽失敗”無法開票,建議攜帶稅控盤到稅局做非征期抄報稅。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師好,我咨詢一下我今天開票系統(tǒng)里面跳出來,檢測到驗簽未通過的票,請到(驗簽失敗作廢)中進行作廢處理。 這個是什么意思,我前天剛開的發(fā)票已經(jīng)寄出了
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
                電影項目投資投資人回收的款項屬于增值稅應(yīng)稅行為嗎?投資方要求被投資方支付收益時不能開發(fā)票,被投資方賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢
請問,車間的輸送系統(tǒng)提多少年
8月少計提了1000的工資附計提的工資表,9月補提1000,后面附什么憑證呢,實際發(fā)放的工資表嗎
老師,本期申報的11月30日前申報的殘疾人就業(yè)保障金,稅款所屬期到底是什么時候啊
轉(zhuǎn)出冷藏車一輛,先把賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,咱們折舊的時候,把車輛購置稅也計入折舊了,車輛錢是383185.84,購置稅是38318.58,折舊了47個月,一共折舊了412722.98,折舊額比車輛錢還大呢,這咋算賬年價值,還是說這個賬面價值把購置稅也算進去
公司找了幾個電銷的兼職,通過一個中介,每天把當(dāng)天兼職的工資轉(zhuǎn)給這個中介,中介也不開發(fā)票,請問如何做賬呢?一天360元,目前已經(jīng)付了20天的,每天的電銷人員不是固定的
我們參與活動,付對方活動代金券款,后期訂單有優(yōu)惠折扣,請問這筆代金券怎么做賬,對方開代金券發(fā)票是服務(wù)費
購買100件A,原件100元,贈送20件B,原價16元,開票B正負(fù)總金額為0,A為100,這樣B贈送的成本為0嗎
車間的輸送系統(tǒng)入無形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)
老師,產(chǎn)生一萬多的留底,下月就能抵完,這種情況產(chǎn)生的一萬多的留底申報完后稅務(wù)會馬上讓退稅么?
請問是怎么引起來的呢
你好 出現(xiàn)這個提示,是由于開具的發(fā)票,上傳到稅務(wù)機關(guān)之后,稅務(wù)機關(guān)對上傳的數(shù)據(jù)進行比對,數(shù)據(jù)不一致時,會返回該提示信息。
都是正常開票的呀,怎么會不一致呢?是報稅問題嗎?
你好 原因就是上面的這樣的,這樣的發(fā)票要找到后作廢處理
可以去稅務(wù)局查看原因,不作廢嗎
你好 一般是要作廢的 ,您可以聯(lián)系一下稅局,看看不作廢可以不
好的,謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評,