你好,同學(xué)。就是稅局反饋給你的你企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示,毛利率低,也就是成本多了,是否存在虛構(gòu)成本, 成本做多了,你調(diào)整一下。
老師好,我們收到評估所關(guān)于19年所得稅匯算清繳的一些疑問,其中有一條說我們專票進(jìn)項(xiàng)總額是18396911.71,普票進(jìn)項(xiàng)是12089143.95,占營業(yè)收入23.86@,成本費(fèi)用支出較低,毛利率是16.17%,是否存在虛構(gòu)成本現(xiàn)象,要我們說明毛利率低的原因及銷售費(fèi)用等的內(nèi)容 。這段話是怎么理解的呢?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
(三)營業(yè)收入及營業(yè)成本 針對營業(yè)收入及營業(yè)成本,我們在 2017 年報(bào)審計(jì)所執(zhí)行的主要審計(jì)程序包括: ①了解及評價(jià)與醫(yī)藥銷售收入確認(rèn)事項(xiàng)有關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的 13 有效性; ②通過查閱銷售合同及與管理層進(jìn)行訪談,對與醫(yī)藥銷售收入確認(rèn)有關(guān)的重大 風(fēng)險(xiǎn)及報(bào)酬轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)進(jìn)行分析評估,進(jìn)而評價(jià)公司醫(yī)藥銷售收入的確認(rèn)是否符合企 業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求,相關(guān)會計(jì)政策是否得到一貫運(yùn)用; ③對醫(yī)藥銷售收入執(zhí)行分析性程序,包括對年度間、年度內(nèi)的月度波動分析和 毛利率分析,及與同行業(yè)的比較分析等,評價(jià)醫(yī)藥銷售收入、毛利率水平是否合理; ④檢查與醫(yī)藥銷售收入確認(rèn)相關(guān)的支持性文件,包括銷售合同、銷售發(fā)票、出 入庫記錄、收款記錄等,核實(shí)收入確認(rèn)的真實(shí)性: ⑤對主要客戶的銷售額及應(yīng)收賬款期末余額進(jìn)行函證確認(rèn),對重要客戶實(shí)施實(shí) 地走訪,檢查應(yīng)收賬款期后回款情況; ?針對資產(chǎn)負(fù)債表日前后確認(rèn)的醫(yī)藥銷售收入執(zhí)行截止測試,并檢查期后銷售 退回情況,以評價(jià)醫(yī)藥銷售收入是否被記錄于怡當(dāng)?shù)臅?jì)期間。 2018 年報(bào)審計(jì)期間,我們針對前期差錯更正事項(xiàng),重新獲取了 2017 年度重要 賬戶資金流水及核查資金收付對象、西證應(yīng)收賬款余額、核查公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情 況、公司金稅系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)收入勾稽復(fù)核等程序, 綜上所述,針對前期會計(jì)差錯更正所涉及的事項(xiàng),我們己遵照相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的 要求實(shí)施了相關(guān)審計(jì)程序。
12:11問答詳情23:55:21后或5次對話后問題結(jié)束民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師娜娜呢52023-06-2012:03發(fā)布30次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師好,成本是普通發(fā)票的,或者是你的人工工資沒有發(fā)票的,這些都是可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。2023-06-2012:05老師,我們不是軟件行業(yè)的公司,是一個(gè)民間組織,也是一樣沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是不?
老師請問一下,我這個(gè)開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
同行們,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤-160,這個(gè)季度注銷時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個(gè)金額
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?