你好 如果固定資產(chǎn)已經(jīng)開始計提折舊 結(jié)算費用可以直接計入到損益里面
老師,今年3月份有一個道路的在建工程完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在9月份又支付了一筆工程結(jié)算審核費,這筆費用應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我是一個工程單位,在2022年7月份科目入錯,應(yīng)計入工程施工-機械費,但入到了工程施工-間接費-車輛費用了,今年3月份已經(jīng)更正,但是更正完我我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候工程施工-間接費-車輛費用余額未負(fù)數(shù),我現(xiàn)在需要怎么操作呢?
老師,你好。請問今年一月支付了一筆“在建工程”的電梯款與檢測費,但發(fā)票是2023年度開出的,請問有沒有問題呢?在建工程要本年年中才會完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師,你好。請問今年一月支付了一筆“在建工程”的電梯款與檢測費,但發(fā)票是2023年度開出的,請問有沒有問題呢?在建工程要本年年中才會完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師,去年購買了一個電子地磅稱,我入固定資產(chǎn)了也折舊了。今年他們又付了一筆電子秤需要的排電線工程費用。我的這個費用要怎么處理
老師,我司有兩個子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個主體之間債權(quán)債務(wù)往來,我們接收了他們60%股權(quán),但是我們的實繳數(shù)是80%。請問我們長期股權(quán)投資入賬是以什么科目數(shù)據(jù)什么比例?
老師,我們馬上要發(fā)6月份的工資,其中扣除的個稅是5月申報還是7月申報,流程我不知道前后順序
你好,老師,如何幫別人匯繳個稅呢?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)業(yè),這個結(jié)轉(zhuǎn)成本我不太好把握,舉個例子,我們這個月收了4家服務(wù)費合計3萬的收入,工資成本是1.5萬,其他是辦公費,差旅費。收到這個收入時,同步結(jié)轉(zhuǎn)成本,我不確定這個成本是一次性結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬,還是分四次去分?jǐn)傔@個工資呢?
臨期報廢出庫商品831,怎么做賬
我們的入庫單價是2.5,對方給我們開銷售發(fā)票,要以5的單價開,說是買一贈一,,一部分以0.01的單價開,總金額和數(shù)量可以對上,但是單價對不上,這樣可以嗎
現(xiàn)在辦執(zhí)照,沒有紙質(zhì)執(zhí)照了嗎?都是電子的?工商不發(fā)紙質(zhì)了嗎
老師你好,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓一件事在一網(wǎng)通辦上操作過一次,已經(jīng)出了完稅證明,但是沒有工商,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)受讓方與出讓方弄反了,我還可以再操作提交一次么?
我們有個個體是自產(chǎn)自銷白酒的,怎么交稅
老師,工會賬務(wù)我們2020年有一筆3000元收入,當(dāng)時不知道是發(fā)給個人的,放到了上級補助收入里,年底結(jié)轉(zhuǎn)到了累計結(jié)余科目。現(xiàn)在想把這筆錢發(fā)給個人怎么做賬?
這個沒有計提折舊
可以計入資產(chǎn)的原值里面