同學(xué),你好
有影響的

你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收團費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師您好,想問一個差額征收的問題,我們是勞務(wù)派遣公司,準備開差額征稅發(fā)票,請問成本那一塊需要準備哪些資料,稅務(wù)才認可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
老師您好,開具了10萬人力資源發(fā)票,差額征稅,備注欄里注明了(差額征稅:9萬6),請問那個金額入賬?這9萬6是成本嗎?
是收入減成本差額征收增值稅嗎,扣除項目成本,上面說的是 差額征收嗎,一般納稅人小規(guī)模成本發(fā)票沒有專普票要求吧,如果專票按不含稅成本扣除嗎
老師好,請問旅行社小規(guī)模納稅人,采用差額征稅全額開票方式計稅,在發(fā)票開具時,取得的成本發(fā)票部門是否需要全部開具差額發(fā)票
老師,我們應(yīng)發(fā)工資是1萬,有個稅30元,請問計提工資是這樣嗎?借銷售費用-工資1萬,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1萬。個稅還計提嗎?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運營機構(gòu)跟廠家合作,在平臺上幫廠家運營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?
辭退研發(fā)人員,辭退補償能計入研發(fā)支出嗎
其他應(yīng)付款下建一個其他應(yīng)付款-墊付款,可以嗎
公司購買個人設(shè)備需要交些什么稅? 增值稅13% 個人需要繳納個稅:是多少按照什么交 還需要繳納些什么稅
老師,有一筆費用沒有發(fā)票,我可以做成工資嗎
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報怎么報
老師問一下醫(yī)保醫(yī)保局不下文件,在稅務(wù)局不能繳納嗎?
新公司剛成立,老板讓開票信息里的電話號碼不寫公共手機號,寫個人的手機號可以?電話號碼無所謂?
填寫完憑證,科目余額表和明細賬是自動生成的,利潤表和資產(chǎn)負債表不是自動生成的,電腦上沒有丁字賬,對嗎?
那么需要備注嗎?之前開的沒有備注怎么辦,影響是什么,不可以自己做賬時手動抵扣嗎?發(fā)票上不想顯示成本
同學(xué),你好
是需要備注的
之前開的沒備注怎么辦
影響是什么呢
同學(xué),你好
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印‘差額征稅’字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
成本金額最好寫上去
小規(guī)模差額征稅,季度30萬免稅,是收入減去可抵扣成本的差額后是否超過30萬為繳納增值稅依據(jù)嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老板不想讓客戶看到利潤,發(fā)票上成本不備注可以嗎?報稅時我手動填寫成本遞減計算差額
同學(xué),你好
我們之前有學(xué)員沒有寫,被稅務(wù)局要求重開。
建議問一下你們當?shù)囟悇?wù)局
老師你好,我公司為小規(guī)模機票代理商,征收率為1%,差額征稅,假如當月銷售機票10萬元(含稅),支付給航空公司9萬成本,如何記賬呀
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
成本呢?借主營業(yè)務(wù)成本9,貸銀行存款9萬?取得成本發(fā)票上的稅金怎么做賬?
同學(xué),你好 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸銀行存款9萬
如果從航空公司取得的成本報銷憑證是機票行程單呢,這樣成本核算時還有應(yīng)交增值稅嗎?金額怎么計算
同學(xué),你好
機票行程單要自己算進項
怎么算呀,一張國際行程單票價14351,各項稅金2010元,共計16361
各項稅金2010,你這個是什么稅??你是自己算的,還是什么??
你把行程單截圖發(fā)一下
以這張國際機票為例
同學(xué),你好
國際行程單,是免增值稅的