沒事的。直接做到24年就是了,不涉及損益

老師,請問一下,我司2017年3月購入一廠房,2018年1月開始改造,2019年1月完工,但做賬過程中沒有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問題,請問應(yīng)該如何處理
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務(wù)上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請問如何賬務(wù)處理?
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
19:25問答詳情23:58:22后或5次對話后問題結(jié)束你好,單位有一項工程,在在建工程里,當(dāng)時是按照進度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒有發(fā)票,是否可以一直先放在在建里,等到發(fā)票來再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),娜娜呢52023-06-1419:23發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的2023-06-1419:24你好,轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)以后一直這樣空著計提折舊嗎?那來錢了怎么調(diào)整?
老師下午好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,收到公共就業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入的運行服務(wù)費怎么做會計分錄
建筑行業(yè),掛靠國企的1億多的項目,現(xiàn)在已經(jīng)離職交接完了,由于項目申報個稅的農(nóng)民工工資有有些虛報工資的,偶爾又被申訴虛報更改個稅工資申報表,之前報稅經(jīng)辦人是自己現(xiàn)在離職了交給了同事辦理,現(xiàn)在要處理虛報工資的事情,讓我提供我的手機號驗證碼給他登錄電子稅務(wù)局做更正等,同事說她弄還要去項目所在地做更正麻煩讓我提供我的給他,我說我都離職了不太好吧,她說沒事的就更正一下而已,請問一下提供手機號號給他登錄電子稅務(wù)局更正會給自己帶來什么影響嗎?可以給嗎?
小規(guī)模確認(rèn)收入,無論季度有沒有超過30萬,都需要計提應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎
請問老師有最完整的新會計準(zhǔn)則利潤表模板嗎?其他收益這個科目一般在利潤表哪里列示?
老師,25年1月份申報24年第四季度的企稅,當(dāng)時所得稅費用沒有做計提,財務(wù)報表什么的都填了,但25年又去改24年的賬務(wù),把這筆所得稅費用計提到24年了,這樣就導(dǎo)致財務(wù)系統(tǒng)的凈利潤和稅務(wù)系統(tǒng)的凈利潤不一致,這個該怎么更改???
甲公司購入一批適配智能門鎖的備用電池,凡在6月18日當(dāng)天購入一把該公司所產(chǎn)智能門鎖的客戶,都將額外獲贈一塊備用鋰電池; 備用的鋰電池應(yīng)該計入存貨成本還是銷售費用呢?
計提社會保險費公司承擔(dān)部分需要做賬,個人承擔(dān)部分如何處理
老師,增值稅電子普通發(fā)票怎么下載
老師你好,我們是制造業(yè),如果直接購入成品 ,倒賣,這個入原材料還是庫存商品
老師,請問公司名下有車,現(xiàn)在想賣了,公司能直接開票嗎,沒有經(jīng)營范圍的
老師,請問若涉及損益的,是不是就不能跨年了,跨年了就要做所得稅納稅調(diào)呢?
是的,就是那個意思的哈
老師,請問若涉及跨年的,我已將此筆費用做入以前年度捐贈調(diào)整了,那么生成的利潤表是沒有涉及到這筆費用的,我是不是就可以根據(jù)利潤表去做所得稅匯繳,并不用再做納稅調(diào)整了呢?
是的,就是那樣做的哈