你好!未認(rèn)證是還沒有認(rèn)證,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證了還沒有抵扣。
老師為認(rèn)證發(fā)票和代抵扣發(fā)票有什么區(qū)別
老師認(rèn)證和抵扣有什么區(qū)別
老師認(rèn)證和抵扣有什么區(qū)別?每次進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng)都要選已抵扣和未抵扣的?
增值稅發(fā)票的認(rèn)證和抵扣有什么區(qū)別?
老師未認(rèn)證和認(rèn)證的紙質(zhì)專用發(fā)票有什么區(qū)別第二聯(lián)抵扣聯(lián)去哪里看未認(rèn)證的
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營(yíng),折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤(rùn)表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營(yíng)所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開錯(cuò)了型號(hào),要紅沖重新開嗎?
嗯,帶抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是留抵稅額對(duì)嗎
你好!可以這樣理解,就是可以抵扣的金額??梢缘挚鄄灰欢ㄊ橇舻?。