同學(xué),您好,建賬應(yīng)收賬款多了,那對應(yīng)的貸方一定有科目 ,你對應(yīng)什么呢?

上個月我建期初時應(yīng)收賬款多錄了期初數(shù),那家公司本來不欠我們錢了 ,我建賬時期初數(shù)是欠我們錢,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說之前的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
我們公司欠個人10萬,但是建賬的時候財務(wù)不知道,沒有期初,后來某月突然把這筆錢給他還了,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們接手代理記賬公司的賬務(wù)回來,這邊同事錄期初數(shù)的時候,就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù),但是就導(dǎo)致我們期初數(shù)據(jù)不平,這樣我結(jié)賬結(jié)不了,我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應(yīng)該怎么做呢
新接手一個公司,之前的賬特別亂,我實際盤點后重新建賬,后期如果期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,該怎么調(diào),比如之前欠某供應(yīng)商2萬元,建賬時沒有,現(xiàn)在怎么調(diào)
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
沒有,因為是新建賬,錄的期初余額
錄期初余額也是要平衡的,你應(yīng)收錄多了,你貸方一定也有數(shù)據(jù)做多了。
老師新建賬,只是錄了數(shù)字
同學(xué),我明白你的意思,你所有的期初數(shù)據(jù),都是建立在借貸平衡的關(guān)系上的,如果借方數(shù)據(jù)增加,貸方也會增加。所以你可能是未分配利潤或是其他就付款等項目的數(shù)據(jù)也有問題。建議你借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款沖減了。你其他應(yīng)付應(yīng)該也是虛數(shù)據(jù)。
未分配利潤
對的,有可能未分配利潤你也沒有寫對,所以看哪個科目可以動,調(diào)整一下。如果都不行,你只參是重新建賬了,如果憑證不多,建議重新建一下。
可以用以前年度扣益嗎?因為這個是去年的
同學(xué),您好,這個可以的。
如果重新建比較麻煩因為已經(jīng)做了4個月的賬了 怕把數(shù)調(diào)亂
哦,那就別動了,直接調(diào)分錄吧。
謝謝老師
同學(xué),您好,不客氣的