填報(bào)增值稅即征即退申報(bào) 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】 - 【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】 - 【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(一般納稅人適用)】。申報(bào)時(shí)需單獨(dú)區(qū)分軟件產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù),將軟件產(chǎn)品的銷售額、對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額,以及按備案方式分?jǐn)偤蟮倪M(jìn)項(xiàng)稅額,專門填報(bào)在申報(bào)表中 “即征即退項(xiàng)目” 的對(duì)應(yīng)欄次,避免與其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)混淆。 提交即征即退退稅申請(qǐng) 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】 - 【一般退稅管理】 - 【一站式退抵稅(費(fèi))】,選擇【即征即退退稅】。 系統(tǒng)會(huì)預(yù)填企業(yè)銀行賬戶等基本信息,需手動(dòng)錄入退抵稅費(fèi)依據(jù)文書字號(hào)、退稅原因(選擇 “軟件集成電路即征即退”),同時(shí)填寫退稅申請(qǐng)理由,明確稅款所屬期起止時(shí)間和票證種類后點(diǎn)擊查詢。 勾選對(duì)應(yīng)退稅數(shù)據(jù),按 “(軟件產(chǎn)品銷售額 ×13% - 軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) - 軟件產(chǎn)品銷售額 ×3%” 的公式算出可退稅額,填入 “本次申請(qǐng)退稅(費(fèi))額”,核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)入下一步。 上傳附報(bào)資料,像《軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申報(bào)審核表》、軟件著作權(quán)登記證書、銷售合同及發(fā)票復(fù)印件等,上傳完成后提交申請(qǐng)。

你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對(duì)外銷售,請(qǐng)問(wèn)下怎么開(kāi)具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報(bào)表怎么填寫,怎么申請(qǐng)退稅,需要準(zhǔn)備分?jǐn)偙砻?/p>
老師,您好,我們公司有軟著,然后給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)是享受即征即退的,另外還有一些設(shè)備,對(duì)方要求銷售按明細(xì)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn),銷售這部分設(shè)備也享受即征即退嗎?還是按照正常銷售業(yè)務(wù)?
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開(kāi)那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模企業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) 給客戶開(kāi)這樣的發(fā)票 等下個(gè)月報(bào)第3季度的增值稅 可以申報(bào)軟件的即征即退嗎 后續(xù)可以申請(qǐng)軟件的即征即退嗎 謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開(kāi)具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下后續(xù)申請(qǐng)即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開(kāi)票明細(xì)直接寫裝修費(fèi)還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫出來(lái)?
老師,漏了幾個(gè)月的特定工傷申報(bào),能補(bǔ)申報(bào)的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報(bào)表沒(méi)有數(shù)據(jù),但是10月卻報(bào)了個(gè)稅。個(gè)稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種???
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開(kāi)3%稅率發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票開(kāi)票名稱是什么? (這個(gè)裝修我們給了個(gè)人承包去做)
老師 單位后面加了(個(gè)人)這票可以報(bào)銷嗎?
老師,想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)實(shí)實(shí)務(wù)中會(huì)不會(huì)存在很多收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了又重新看了一張正確的,然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財(cái)務(wù)的情況,這樣財(cái)務(wù)就沒(méi)有入賬之前的藍(lán)字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?下個(gè)月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎

