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新接手一個公司,之前的賬特別亂,我實(shí)際盤點(diǎn)后重新建賬,后期如果期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,該怎么調(diào),比如之前欠某供應(yīng)商2萬元,建賬時沒有,現(xiàn)在怎么調(diào)

2022-08-27 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-27 08:24

你好,期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,那只能重新建賬才是的?

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快賬用戶7367 追問 2022-08-27 09:29

之前的賬很亂,像這樣的情況這一段時間肯定還會有,我總不能總新建賬吧,

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齊紅老師 解答 2022-08-27 09:29

你好,期初數(shù)錯誤,只能重新建賬。 因?yàn)槭菬o法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)的?

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快賬用戶7367 追問 2022-08-27 12:12

那如果是固定資產(chǎn)盤盈呢

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快賬用戶7367 追問 2022-08-27 12:14

我通過利潤分配-未分配利潤賬戶調(diào)過來可以嗎,這樣最起碼現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是對的,而且不影響當(dāng)期的利潤報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-08-27 14:03

你好,如果是固定資產(chǎn)盤盈,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整

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你好,期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,那只能重新建賬才是的?
2022-08-27
同學(xué)您好,可以根據(jù)他的期末余額錄入您軟件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累計(jì)發(fā)生額錄入您財(cái)務(wù)軟件期初余額里面的本年借方貸方累計(jì)發(fā)生額里面,有錯誤的話,您建賬以后再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
2021-08-03
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),寫個情況說明書,等他批準(zhǔn)完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報(bào)的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
2022-08-06
通過與對方核對確定余額后,作為期初余額錄入系統(tǒng)初始化余額,付賬款七萬,可以按照在明細(xì)錄入七萬的余額
2023-04-24
你好,那你購買的固定資產(chǎn)沒有做賬務(wù)處理。
2022-07-12
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