你好,期初數據需要調整,那只能重新建賬才是的?
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應收應付,其他應收應付,預收預付以及短期借款的款合計匯總數給我,我這邊錄入期初余額,試算結果不平衡,請問是需要怎么調整
老師,請教一下。我現(xiàn)在建立一個公司新賬套,現(xiàn)在錄入期初數據,假如我錄入2月份存貨數據后,因為公司以前沒有盤存,其實存貨數據他并不準確。那么3月業(yè)務錄入后,有可能3月盤存后,賬面數據與真實盤存不符,那我怎么調賬才比較合理,不影響其他個各個會計科目呢
老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務軟件,重新做賬,應該怎樣錄入期初數據呢?檢查原來賬務的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調整呢?
比如新接的公司,之前數據都沒有,現(xiàn)在公司車輛要還貸款,那我就做借長期借款,貸銀行存款,那以后這個賬就一直掛著嗎,還是怎么調平
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數據可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數據自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數據可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
之前的賬很亂,像這樣的情況這一段時間肯定還會有,我總不能總新建賬吧,
你好,期初數錯誤,只能重新建賬。 因為是無法通過調整分錄來調整期初數的?
那如果是固定資產盤盈呢
我通過利潤分配-未分配利潤賬戶調過來可以嗎,這樣最起碼現(xiàn)在的數據是對的,而且不影響當期的利潤報表
你好,如果是固定資產盤盈,賬務處理是 借:固定資產,貸:以前年度損益調整