借方余額還是貸方余額的

我們每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候通過什么科目結(jié)轉(zhuǎn)啊,我們公司之前的會計每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候是通過應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額做的,但我看網(wǎng)上有人說是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來做。
我們公司賬剛從代理記賬接過來的時候有筆應(yīng)交稅費-未抵扣增值稅820元,這是什么意思?
小規(guī)模公司,一直在代賬公司代理記賬,接手過來,從20年1月補錄入賬套中,應(yīng)交稅費下有余額,請問應(yīng)交稅費-增值稅下有余額,附加稅下也有余額,查出來一筆金額了,還有300多的余額,實在不想查了,請問有什么方法可以平賬?
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見財務(wù)軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費-銷項稅。應(yīng)交稅費-進項稅。 應(yīng)交稅費-減免稅費。 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計入借方的應(yīng)交稅費-代抵扣進項稅是什么意思,為什么要計入這個科目
老師,我們公司是給代理記賬報稅,因之前好像沒有啥費用,只提供了工資給記賬公司,一直沒有建賬,現(xiàn)在公司正常運作產(chǎn)生很大費用,,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)說交接過來我做賬報稅,是什么時候交接過來恰當
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
貸方余額,還是負數(shù)-820
你好 你是不是抵扣了增值稅
沒有,這是上一個會計遺留下來的,不懂是什么意思?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù) 你看下是不是做的這個?
我看了下他們的憑證,是金稅盤的820塊錢,但是為什么是負數(shù)?
抵扣了 我給你寫的那個分錄
他們前面寫的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅,貸:庫存現(xiàn)金,那為啥余額在在貸方是負數(shù)呢?
是沒有抵扣的嗎 沒有抵扣不要做
對,沒有抵扣,因為是小規(guī)模納稅人,一直不用交稅,那就放著嗎?為啥余額是負數(shù)呢?
紅沖 之前分錄不變金額是負數(shù)
需要抵扣的時候做就可以
分錄怎么寫,你幫我寫下?
借管理費用貸庫存現(xiàn)金 借現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未抵扣增值稅
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金已經(jīng)沒有余額了,怎么沖?
我上面的庫存現(xiàn)金也沒有余額