同學(xué)你好 讓稅務(wù)局給出個證明 證明前后是一個企業(yè)
老師,公司社會信用代碼變更過一次,申報納稅用的是舊的,現(xiàn)在要辦一般戶,銀行系統(tǒng)用的新的,銀行說他們查不到納稅申報記錄不給辦理賬戶,應(yīng)該怎么辦呢?
公司注冊成立日期是15年11月11日,當(dāng)時未辦理稅務(wù)因?yàn)椴挥瞄_票,只是用公司名字,17年的時候在社保開了戶給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務(wù)登記,19年10月變更名稱,20年11月交社保(稅務(wù)征收)提示稅務(wù)和社保名稱不一致要求更改,20年12月找回賬戶密碼更改稅務(wù)登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項(xiàng)附加稅和印花稅申報然后去查詢了稅種認(rèn)定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢的逾期
老師,忘記登錄密碼了稅務(wù)系統(tǒng),但是財務(wù)負(fù)責(zé)人個人賬戶可以進(jìn)去,現(xiàn)在代理記賬公司要申報要用我這個所謂的財務(wù)負(fù)責(zé)人個人賬戶進(jìn)去,關(guān)鍵是我不想讓他們知道我的個人賬戶啊,怎么辦啊老師
師,我剛剛接手已經(jīng)建材有限公司一般納稅人,代理記賬給他做了一年,銀行存款一個賬號工商銀行,我現(xiàn)在給他接過來,然后老板告訴我還有一張對公的賬戶農(nóng)村商業(yè)銀行,而且還有貸款295萬,之前的代理記賬公司也沒有做這個賬號的對公的賬,這可怎么辦那不是之前的賬白做了全部要重新調(diào)過
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當(dāng)時去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費(fèi),就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現(xiàn)在是法人零申報的,具體業(yè)務(wù)還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因?yàn)樾∫?guī)模工資是法人零報的相當(dāng)于我不屬于這家公司員工
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購進(jìn)牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價、手續(xù)費(fèi),契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
好的,謝謝老師,明天我去試試。
嗯嗯 祝您工作順利 事事順心