同學(xué)你好,按工資申報個稅就行了。
20年1月份中標的項目,6月份開票結(jié)算的,9月份工程款到位,其中一部分直接劃入項目地民工工資專戶,沒有簽訂合同,今天銀行已代發(fā)到位,但是項目部提交給銀行的是3月和4月的工資表,我這邊按工資還是勞務(wù)報酬申報個稅?
請問下,有個異地項目,10月份我們開出了票,預(yù)繳了增值稅及附加,款11月份才到,有部分入農(nóng)民工專用賬戶,其實這部分工資是工人9,10,11月份的工資,我們?nèi)胭~了,可9,10月份的個稅我們沒有申報,也逾期了,我們可以調(diào)賬把工資做成11,12,1月份工資嗎?然后銀行先發(fā)放這樣,那么個稅就可以按月申報了?
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報個稅,就是這段時間項目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個人,他說是可控的人可以報個稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個月的樣子,我把這些個稅都報在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個人就都扣不到一點個稅了,這個怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點個稅呀,我問項目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當?shù)慕稽c個稅(個稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因為這些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個要怎么操作才能交點個稅呢
我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個項目開的建筑服務(wù)銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購苗木成本50萬,這50萬計提的進項我公司是按兩月開票金額的占比抵進項,還是全額可以抵?我單位9月開1%的票已申報納稅,10月份開9%的票,當月收到50萬成本發(fā)票,而且是同一個施工項目,工程款收到一部分。
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺車,準備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報稅平臺修正24年笫四季度財務(wù)報表可以嗎,讓笫4季度報表與24年財務(wù)報表年報一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進出對公賬戶,如何做稅務(wù)處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應(yīng)商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個最后賬務(wù)要怎么處理?
沒有簽訂合同也按工資申報嗎?
同學(xué)你好,沒有簽訂合同,也按工資申報處理。
沒簽合同沒社保,也按照公司員工做信息采集嗎?任職受雇類型是什么?我這個月公司的個稅已經(jīng)申報過了
同學(xué)你好,是的,也按照公司員工做信息采集,任職受雇類型是雇員就行,這個月公司的個稅已經(jīng)申報過了,下個月申報即可,因為現(xiàn)在是按年匯算清繳的。
受雇日期怎么寫?工資表是3月和4月的,下個月合并一起申報嗎?
同學(xué)你好,受雇日期填寫3月1日即可。
下個月可以把兩個月的合并一起申報嗎
同學(xué)你好,可以合并一起申報的。
如果后面月份沒做工資就零申報嗎?
同學(xué)你好,不是零申報,可以修改為離職,非正常即可。
之前月份的工資滯后申報沒影響嗎?還是按照發(fā)放時間次月申報?
同學(xué)你好,以前月份的工資,直接按這次申報期的月份申報即可。
這是項目上的民工工資,有進度款的時候項目部才會把工資表交過來,這次申報完了就做非正常,以后有工資了再重新按照工資月份雇傭?
同學(xué)你好,對的,你理解正確。