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老師你好,到新公司,之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?

2020-09-14 14:49
答疑老師

齊紅老師

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2020-09-14 14:49

你好 原則上需要補(bǔ)計(jì)提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸:累計(jì)折舊

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快賬用戶9884 追問 2020-09-14 14:56

那就是18年—2019年的分錄就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 然后再借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:59

是的!你的理解正確!

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快賬用戶9884 追問 2020-09-14 14:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:59

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你好 原則上需要補(bǔ)計(jì)提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸:累計(jì)折舊
2020-09-14
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-10-30
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)金額就是18年購進(jìn)的次月-19.12月的金額 累計(jì)金額一起來做這筆 。 20.1-20.8月 就累計(jì)做一筆到8月 借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊
2020-08-24
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:累計(jì)折舊借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022-11-21
你好 固定資產(chǎn)明細(xì)沒有嗎 明細(xì)賬
2023-12-27
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