你好 原則上需要補(bǔ)計(jì)提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸:累計(jì)折舊
老師你好,到新公司,之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,到新公司,之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,到新公司,之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,18年度的固定資產(chǎn)至今都沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,我們公司之前的賬是代賬會(huì)計(jì)做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計(jì)提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計(jì)提折舊,外賬會(huì)計(jì)說見到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計(jì)提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請(qǐng)問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號(hào)是營業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
那就是18年—2019年的分錄就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 然后再借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?
是的!你的理解正確!
謝謝老師
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