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我公司是酒店,現(xiàn)在疫情開具餐費(fèi)普通發(fā)票免稅,但開具會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票有6%稅點(diǎn),這樣納稅申報(bào)時(shí)候,如果都開具普票就涉及免稅,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,我們又涉及到增值稅加計(jì)扣除15%,納稅申報(bào)怎么填寫

2020-09-14 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 14:58

你這個(gè)對(duì)應(yīng)免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)加計(jì)抵減免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減納稅調(diào)減就可以,附表4有納稅調(diào)減的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:59

本期調(diào)減額 有本期調(diào)減額這個(gè)對(duì)應(yīng)是附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*15%

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快賬用戶6086 追問 2020-09-14 15:16

本期調(diào)減額 有本期調(diào)減額這個(gè)對(duì)應(yīng)是附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*15%

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齊紅老師 解答 2020-09-14 15:33

是的,這個(gè)是對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅加計(jì)扣除15%,納稅申報(bào)怎么填寫 你把這個(gè)用于免稅上面對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,加計(jì)抵減這個(gè)也對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出

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你這個(gè)對(duì)應(yīng)免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)加計(jì)抵減免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減納稅調(diào)減就可以,附表4有納稅調(diào)減的
2020-09-14
是的,就是那樣操作的
2022-05-19
同學(xué)你好 這個(gè)說的是普票專票合計(jì) 超出了都交 沒超就專票交 免稅就是在免稅欄填寫的
2021-04-01
1.可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。 2.可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
2022-01-21
這個(gè)也可以 負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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