同學你好 報關(guān)是按照什么金額
老師:我們銷售挖機的公司,18年跟一個客戶做了36期分期銷售,因為這個客戶不能按期還款,所以當時只開具了一部分發(fā)票,財務做了未開票收入,這個客戶在還到22期的時候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺車賣給了第二個客戶,由第二個客戶繼續(xù)還款。 這臺車前期已經(jīng)確認了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務處理以及稅務處理
老師好,我們公司是外貿(mào)出口企業(yè),客戶提前回款,但是客戶把前提回款的利息扣除了,所以客戶少付$4025,老師,這個該怎么入帳,前期確認收入的時候按合同金額確認
公司有個分期收款的業(yè)務,假設分36期收回,每期確認收入,現(xiàn)在客戶要提前結(jié)清,減免當期以及后面各期的應收款,但是提前結(jié)清一次性收入顧客違約金,這個帳務要怎么做, 目前做法是把當期和以后各期的收入沖銷了,確認違約金收入。 還是說把當期收入以及以后各期確認壞賬,那壞賬要稅前扣除需要提供什么資料證明 謝謝老師
老師您好,,我們屬于月子會所,因客戶投訴給客戶全額退款兩萬九百八,另外支付一筆賠償金八千元,但在賠償協(xié)議里面賠償金是將已提供完成的服務費一萬一百五十七和8000一起加到里面嗎,這樣我在業(yè)務處理時,可以先確認19157主營業(yè)務收入,退款時不紅沖19157,然后再確認營業(yè)外支出賠償金時可以按照27157確認嗎?多謝了老師
老師早上好,A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應收帳款的余額里,但是這個客戶把這件事忘記,想跟客戶提出的時候,老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持,這個掛賬金額就不打算跟客戶說了,那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應該怎么處理呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
報關(guān)是按合同金額報關(guān)的
那你開票也要按照這個來開的
嗯嗯,收款少了
收款少了可以下次報的時候找補一下,合同和報關(guān)金額少點
老師,這個客戶我們合作的少,估計也就這一票
那就在外匯管理局備案
好的老師,老師,賬務上怎么處理呀
計入營業(yè)外支出的哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝