若納稅人提供?技術(shù)開發(fā)服務(wù)?(如新技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)等),并持有經(jīng)省級(jí)科技主管部門認(rèn)定的技術(shù)合同,可申請(qǐng)免征增值稅 題目中沒(méi)有特別指出來(lái)免稅按照應(yīng)稅處理
老師麻煩幫忙看一下這兩個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問(wèn)題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無(wú)形資產(chǎn)納稅?。?/p>
“納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”免征增值稅的出發(fā)點(diǎn)是什么
請(qǐng)問(wèn)這道題的第一個(gè)問(wèn)為什么要加上35×6%呢,提供的技術(shù)服務(wù)不是免稅的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)提供技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模納稅人增值稅稅率也是1%嗎
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)是免征增值稅的嗎?為什么我們公司的研發(fā)服務(wù)發(fā)票是要征稅的,而且是13個(gè)點(diǎn)
老師,公司給員工購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)和食品安全責(zé)任險(xiǎn),入賬是計(jì)入哪個(gè)科目?
董孝順彬老師您好,接上一個(gè)問(wèn)答,我說(shuō)的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來(lái)咯~[太陽(yáng)][單選題]甲公司2024年12月初“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬(wàn)元,銷售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬(wàn)元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過(guò)比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來(lái)填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說(shuō)下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
預(yù)付賬款,預(yù)收賬款增加,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)金額會(huì)變大嗎
小微企業(yè)取得政策性搬遷收益使得企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠不?